你好,這個(gè)是增值稅加計(jì)抵減的。
老師,我有農(nóng)產(chǎn)品初加工的進(jìn)項(xiàng),收9%,聽(tīng)說(shuō)可以加計(jì)按1%扣除。認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),加計(jì)1萬(wàn)的話(huà),我是填到增值稅申報(bào)表附表2中8a攔中嗎?那么我本月就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)11萬(wàn)元嗎?
增值稅加計(jì)扣除要做分錄?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要不要做分錄,研發(fā)費(fèi)用平時(shí)就可以申報(bào)加計(jì)扣除還是匯繳清算的時(shí)候才可以
老師,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)適用加計(jì)扣除政策,加計(jì)扣除金額在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)》表里填寫(xiě)在哪一條?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料4中一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額,對(duì)應(yīng)交增值稅額有影響嗎
老師,附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
不是研發(fā)加計(jì)扣除。