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我們不符合研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(四)一般項(xiàng)目加計(jì)抵可以扣除嗎?

2023-12-08 15:49
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 15:49

你好,這個(gè)是增值稅加計(jì)抵減的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-08 15:49

不是研發(fā)加計(jì)扣除。

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你好,這個(gè)是增值稅加計(jì)抵減的。
2023-12-08
你好;? ?具體是現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除嗎??
2023-07-10
?你好; 你是現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除要享受是嗎 ; 那你要主表體現(xiàn)數(shù)據(jù)的??
2022-10-20
1. 第1列“期初余額”:填寫(xiě)上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。 2. 第2列“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。 3. 第3列“本期調(diào)減額”:填寫(xiě)按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額
2023-05-11
同學(xué)你好 很高興為你解答 https://www.shui5.cn/article/fd/129641.html
2022-01-09
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