您好 只有加工銷售稅率為13%的產(chǎn)品,才能加計(jì)扣除1%
老師,我有農(nóng)產(chǎn)品初加工的進(jìn)項(xiàng),收9%,聽說可以加計(jì)按1%扣除。認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬,加計(jì)1萬的話,我是填到增值稅申報(bào)表附表2中8a攔中嗎?那么我本月就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)11萬元嗎?
老師,您好,我們是米廠,收購的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬,我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份,金額150萬,進(jìn)項(xiàng)稅14萬,那我填附表2的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購一起填報(bào)對(duì)嗎
老師您好,我們廠購進(jìn)面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品。可以加計(jì)扣除1%,那填增值稅附表二的時(shí)候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,購進(jìn)按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、領(lǐng)用按1%加計(jì)扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報(bào)表抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在申報(bào)1月的增值稅還可以操作嗎?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 執(zhí)行免抵退的 第一次退稅 10月申報(bào)增值稅申報(bào)表中 銷項(xiàng)稅額1萬元 進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元 應(yīng)抵扣稅額合計(jì)10萬元 實(shí)際抵扣稅額1萬元 期末留抵稅額9萬元 這9萬元就是稅局要退給我們的稅款嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
是的,我加工生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。是本月就可以抵扣嗎?申報(bào)表中填寫之后,財(cái)務(wù)分錄上要如何做賬嗎?
是的,生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品時(shí),就可以計(jì)算抵扣的。 做賬為 借:生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本(直接材料) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料