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請(qǐng)問老師,本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅7477元,本月銷項(xiàng)稅額1999,上期留底有805,請(qǐng)問怎么做分錄

2023-12-08 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 15:31

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶7501 追問 2023-12-08 15:32

那就是只做一張認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎?

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快賬用戶7501 追問 2023-12-08 15:36

那就是只做一張認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 15:37

是的,就是合并做一張憑證就行

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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-08
你好,劉迪在哪個(gè)科目里面掛著?
2023-01-10
你好。不用做。反正我因?yàn)椴挥媒欢?,有底的就抵扣了?/div>
2023-05-10
請(qǐng)您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
您好,我們分錄不對(duì),留底稅額不是賬套科目,只是申報(bào)表的科目, 本月應(yīng)繳納稅額為700 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700 標(biāo)準(zhǔn)分錄 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-22
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