借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000
老師,請(qǐng)問本月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,請(qǐng)問怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,本月進(jìn)項(xiàng)未全部認(rèn)證抵扣,考慮到稅負(fù)率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會(huì)計(jì)分錄? 例:銷項(xiàng)稅額2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認(rèn)證)公司要交一點(diǎn)稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請(qǐng)問分錄怎么寫?
老師。你好。如果本月銷項(xiàng)稅是1600 。上月進(jìn)項(xiàng)留底800 本月新到進(jìn)項(xiàng)票550 之前代賬會(huì)計(jì) 做賬代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額300 。本月把550和300都勾選認(rèn)證了 請(qǐng)問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
請(qǐng)問老師,本月銷項(xiàng)稅額是5000.本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額是8000,請(qǐng)問怎么做賬?
請(qǐng)問老師,本月銷項(xiàng)稅額是5000.本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額是8000,請(qǐng)問怎么做分錄?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?