您好 質(zhì)量問題扣款 您單位應(yīng)該開具紅字發(fā)票的 做銷售折讓 紅沖應(yīng)收 收入 稅金
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對(duì)方不要貨物了,也不支付貨款,因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,請(qǐng)問一下,我司出貨時(shí),是先開票收到客人貨款再發(fā)貨。客人收到貨驗(yàn)了有部分產(chǎn)品不合格,需要扣款。同時(shí)需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個(gè)月,客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請(qǐng)問這種情況下,我司是開什么發(fā)票用于退款呢?紅字還是什么?
#提問# 老師,我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司,請(qǐng)問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,因?yàn)锳項(xiàng)目合同在履行過程中,我方提供的設(shè)備存在問題,所以雙方協(xié)商賠付客戶部分款項(xiàng),該賠付款在另外一個(gè)服務(wù)安裝項(xiàng)目中進(jìn)行扣除,該服務(wù)項(xiàng)目暫時(shí)未開具發(fā)票,也未收到款項(xiàng),只是簽訂了合同,請(qǐng)問可以操作么?發(fā)票如何開具?
老師,之前全額開具了發(fā)票,后期剩余20%項(xiàng)目不執(zhí)行了,也就是我們收不到20%的款項(xiàng)了,請(qǐng)問這部分如何賬務(wù)處理?可以稅前扣除么
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
那如果客戶不接受我們開紅字發(fā)票怎么辦?
那不能稅前扣除的 因?yàn)橘|(zhì)量扣款 正確的就是要開紅字 除非做現(xiàn)金折扣 這樣可以不開
現(xiàn)金折扣需要補(bǔ)充什么資料?
現(xiàn)金折扣需要合同里面約定2/10? 1/20 N/30 比如10天內(nèi)付款 折扣2% 20天內(nèi)付款折扣1% 30天內(nèi)付款沒有折扣
老師,客戶那邊不肯接受紅沖,那我能直接入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 但是不能稅前扣除
只能是這樣了,謝謝老師
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