同學(xué)您好,可以的,只要您雙方協(xié)商好舉行。另外就是跟對方協(xié)商發(fā)票咋開,是原值開,付款少付,還是根絕原值-賠付款開
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準(zhǔn),問的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了!)
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,因為在項目合同在履行過程中,因為我方提供的設(shè)備存在問題,所以協(xié)商賠付客戶部分款項,想問下這部分賠償如何賬務(wù)處理,有幾種?
老師,因為A項目合同在履行過程中,我方提供的設(shè)備存在問題,所以雙方協(xié)商賠付客戶部分款項,該賠付款在另外一個服務(wù)安裝項目中進(jìn)行扣除,該服務(wù)項目暫時未開具發(fā)票,也未收到款項,只是簽訂了合同,請問可以操作么?發(fā)票如何開具?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我們這樣應(yīng)該是屬于銷售折讓,需要在賬務(wù)上體現(xiàn)出這部分補(bǔ)償款,所以,我查了一下說是圖片上這樣規(guī)定,有點(diǎn)疑惑不知到怎么操作開發(fā)票的話。
這是我們簽訂的協(xié)議,看下有沒有問題;直接將折去的部分進(jìn)行扣除的話開剩下的發(fā)票,稅務(wù)會不會不認(rèn)可,不太明白這快
同學(xué)您好,這種是需要跟對方協(xié)商好,并不是您自己覺得應(yīng)該這樣開就這樣開。我們假設(shè)合同金額100萬,您需要賠付10萬 您就按照合同開100萬的發(fā)票,正常確認(rèn)收入,確認(rèn)稅金,然后收款的時候,其中少收的10可以做進(jìn)銷售費(fèi)用也可以做進(jìn)營業(yè)外支出中。
對方讓我們自己看 所以我需要查下怎么符合稅法,那這樣的話是需要開具10萬的紅字發(fā)票吧
同學(xué)您好,最符合您的利益的,就是按照90萬開票,最符合對方利益的就是按照100萬開票,所以要協(xié)商
好的 明白了老師,我還有個問題是因為這個設(shè)備是A項目質(zhì)量問題導(dǎo)致的賠償,現(xiàn)在卻用B項目的金額來沖銷,這種情況我不知道合理么?能體現(xiàn)出來這個罰款么?因為法院需要我們按照這個協(xié)議來把罰款體現(xiàn)在賬務(wù)里面可以體現(xiàn)出來這個罰款么?
同學(xué)您好,如果您是法院判決的,那您只能按照100萬元開票,收錢的時候,賠付的10萬做進(jìn)營業(yè)外支出中。
那我們不需要開具紅字發(fā)票么 我認(rèn)為 這不是銷售折讓嗎?
同學(xué)您好,這是是兩種情況 1.您這是兩件事,一件事正常的開票確認(rèn)收入,第二件事是損害別人的東西,被人把您搞到法院,要您給賠償。 2,您的商品或者貨有瑕疵,沒有達(dá)到對方的預(yù)期, 對方扣了一部分合同款,或者讓您便宜點(diǎn),那你就屬于折扣,可以按照真實收到錢(合同價-給對方的賠償)的開票。 您是屬于這兩種的哪一種?
哦哦 老師 我們與客戶之間是屬于第二種,和我們的供應(yīng)商屬于第一種,是我們把供應(yīng)商告到了法院,要求他們給我們賠償,所以律師這邊要求我們把與客戶之間的罰款體現(xiàn)到賬務(wù)里面,這樣供應(yīng)商也就在法院層面多給我們賠付這么一部分了
同學(xué)您好,那您就分別處理就行,給客戶開票就按照真實的開票,給供應(yīng)商要票,就按照原合同要票
好的老師,因為律師那邊說和客戶那邊需要體現(xiàn)出罰款在賬上,但是如果只按照真實的差價來開具的話,收入20,開發(fā)票20,銀行收款20,這樣是不是體現(xiàn)不出來罰款的意思,我是不清楚這樣行不行?
同學(xué)您好,您不是找供應(yīng)商打官司嗎,那收到供應(yīng)商原來的合同價發(fā)票,付錢的時候支付了一部分,這不就是體現(xiàn)嗎? 如果您給供應(yīng)商開發(fā)票按照原價開,?收錢的時候,少收了,就是您給客戶之間的體現(xiàn)。根據(jù)您自己的訴求,選擇做賬方式就行了
如果全額開具的話,我罰款部分計入營業(yè)外支出,這部分需要納稅調(diào)增么?
不許要,這是正常的交易產(chǎn)生的損益,
明白了 1.那就是如果想和客戶之間在賬上提現(xiàn)罰款的話,就全額給客戶開具100的發(fā)票,然后70作為營業(yè)外支出,罰款這部分不需要納稅調(diào)增,收銀行款項30;在合同上注明發(fā)票金額要求 2.如果按30開具發(fā)票的話,在賬上就體現(xiàn)不出來罰款的是吧;這個在合同上注明按差額開具,扣除了罰款,可不可以提現(xiàn),只是賬上體現(xiàn)不出罰款科目
是的同學(xué),是這樣的