你好,是銷售給他產(chǎn)品嗎?還是對方提供材料你給他加工?
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導(dǎo),謝謝
老師:您好!我們是律師事務(wù)所-主營業(yè)務(wù)是:提供法律服務(wù),根據(jù)客戶要求需先開具發(fā)票,但是還未收到律師費,可以先不確認收入嗎?那應(yīng)該怎樣寫會計分錄呢?開票了是需要先交增值稅的對吧?辛苦老師解答一下,謝謝~
老師您好,請教:幫客戶打樣收取的費用收入,開增值稅專用發(fā)票的話,要寫什么內(nèi)容?可以直接寫打樣費嗎?單位是寫一次還是其他?要對應(yīng)成本嗎?
老師,早,請教一下,現(xiàn)在有個個體戶的老板,營業(yè)執(zhí)照有信息咨詢,對方公司將100萬打到這個個體戶的對公帳戶作為項目的咨詢費,這樣行嗎?那這邊又以什么費用作為收入啊他的成本是什么啊老師,他說還要開回發(fā)票給對方,這樣行得通嗎?有沒有更好的建議啊老師
11月9日,企業(yè)對一臺生產(chǎn)用設(shè)備進行修理,以維護其正常使用。修理過程中領(lǐng)用原材料一批,價值為12000元,取得的增值稅專用發(fā)票顯示修理費2980元,增值稅額178.80元,以銀行存款支付。⑴____⑵____⑶____⑷____注意:每一空行均應(yīng)寫明借貸方向、會計科目和金額。要求:應(yīng)交稅費要寫明細科目,其他不寫;金額單位:元。老師,我的會計分錄不分開來寫的話怎么寫?還有領(lǐng)用原材料不應(yīng)該在貸方嗎。我這樣寫對嗎?借:制造費用14980應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額178.80貸:銀行存款3158.8原材料12000
老師,一般納稅人物業(yè)公司的賬做完了,月末計提增值稅和附加的數(shù)是從哪里取的?是銷項稅減進項稅嗎?進項稅應(yīng)該勾選多少錢怎么判斷?
個稅計算表中的累計工資收入是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)? 職工福利費,工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費這三個扣除標(biāo)準的工資薪金總額,工資薪金總額是按實發(fā)工資數(shù)還是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)呢?
老師,我剛到一個電商公司怎么開始工作
安裝公司支付的代發(fā)工資款應(yīng)做到哪個科目?
公司更改了名稱,開具的之前名稱的發(fā)票還能用嗎?
老師,上月一筆廣告費未付款,借:銷售費用 貸:現(xiàn)金 本月已付款怎么調(diào)整,原分錄先沖紅嗎(原分錄還有很多其他費用組合在一起做 )本月更正:借銷售費用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;是否都可以這樣:借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
申報個稅時沒按收付實現(xiàn)制,當(dāng)月工資都是下月申報,意思是本月申報上月工資,是否可以長期這樣操作?深圳地區(qū)
電子稅務(wù)局申報的負債表資產(chǎn)合計怎么成紅色的感嘆?
老師這個月有固定資產(chǎn)清理,利潤表里怎么沒來自動生成,收入呢
個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄
不是銷售產(chǎn)品,是對方提供圖樣,幫對方打樣出來,供對方去接單.
啊,那你打樣打出來的是啥?是給他提供設(shè)計還是產(chǎn)品。
打樣出來就是產(chǎn)品
哦,那就應(yīng)該是開產(chǎn)品的。
因為不一定會有訂單.,所以收取的費用較一般銷售的話會高很多.這樣單價會很高,
你好沒有關(guān)系,可以的。
那就是直接寫產(chǎn)品名稱,需不需要在備注欄寫打樣費?
這個應(yīng)該要有對應(yīng)的成本吧
你好,這個備注不備注都可以的,需要有發(fā)票,沒有發(fā)票的話你得多交稅。
好的,理解,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。