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老師,我們是無運輸工具承運道路貨物運輸網(wǎng)絡(luò)平臺,怎么設(shè)置會計科目?怎么做賬呢?

2023-12-07 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-07 10:56

你好!這個你按服務(wù)類行業(yè)做就好了 至于具體的,要根據(jù)業(yè)務(wù)來做分錄

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:01

比如客戶給公戶打5000元,預(yù)付給我們的運費,這5000元充值到我們平臺的客戶名下。然后給司機預(yù)付運費500元的話,要從客戶的錢包里面拿出500元走一個貨主預(yù)付,然后客戶客戶平臺名下的錢就會成為4500元。然后我們會把這500元預(yù)付給承運司機,這個怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:05

你好!對你們,借銀行存款 5000 貸其他應(yīng)付款-A 然后支付的時候,借其他應(yīng)收款-司機500 貸銀行存款500 然后借其他應(yīng)付款A(yù) 貸其他因收款司機500

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:07

比如司機運費是3000元,然后正在運輸途中,我們要先給司機預(yù)付500元的運費,打給司機的500元是貨主張三提前預(yù)付給我們公戶5000元里的錢。然后把這5000元充值到我們平臺張三的賬戶中。然后要預(yù)付給司機的500元,我們平臺會從貨主的賬戶中拿出來500元劃撥到我們平臺,然后我們平臺再預(yù)付給司機,同時貨主賬戶里面的錢也少了500元,就剩下4500元了,這個怎么設(shè)置科目?怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:11

你好!就是上面的分錄。 借銀行存款 5000 貸其他應(yīng)付款-A 然后支付的時候,借其他應(yīng)收款-司機500 貸銀行存款500 然后借其他應(yīng)付款A(yù) 貸其他因收款司機500

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:11

然后司機運輸完,卸貨后,我們平臺再把剩下的2500元運費付給司機,這個怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:13

你好!支付的時候,借其他應(yīng)收款-司機2500 貸銀行存款2500 然后借其他應(yīng)付款A(yù)2500 貸其他因收款司機2500

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:15

老師,其他應(yīng)收款-A指的是誰?司機卸貨之后,我們把貨主給我們的運費及平臺服務(wù)費5000元,給貨主開9%的運輸發(fā)票,這個怎么確認(rèn)收入?怎么做賬?為什么不用應(yīng)收賬款科目?

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:20

老師,有個困惑的問題,這個貨主的在我們平臺的這個錢包,要不要單另拿出來設(shè)置科目?做賬?就是貨主張三提前預(yù)付給我們公戶5000元里的錢。然后把這5000元充值到我們平臺張三的賬戶中。然后要預(yù)付給司機的500元,我們平臺會從貨主的賬戶中拿出來500元劃撥到我們平臺,然后我們平臺再預(yù)付給司機,同時貨主賬戶里面的錢也少了500元,就剩下4500元了。如果拿出來的這500元,我們只預(yù)付給司機300元,運費,這個還剩下200元,怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:20

你好!是其他應(yīng)付款A(yù)。就是平臺收了他的充值的錢 你這個自己沒有運輸,不開9%,只能算是信息服務(wù)

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:22

這個其他應(yīng)付款A(yù),這個A ,是不是設(shè)貨主的公司或姓名?發(fā)票已經(jīng)開出來了9%的,已經(jīng)給客戶了

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:27

你好!是的。是貨主的名字。 你一定要這樣,就只能當(dāng)你們自己運輸了。

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:28

借銀行存款 5000 貸其他應(yīng)付款-貨主張三5000 然后預(yù)付司機運費的時候,借其他應(yīng)收款-司機500 貸銀行存款500 然后付司機運費尾款:借其他應(yīng)收款-司機2500 貸銀行存款2500 借其他應(yīng)付款-貨主張三2500 貸其他應(yīng)收款-司機2500 給貨主張三開9%的運輸發(fā)票,價稅合計5000元,怎么做賬? 司機的賬借貸其他應(yīng)收款-司機走平了,付司機的運費3000元,還怎么走主營業(yè)務(wù)成本科目?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:31

你好!這個你們自己開發(fā)票本來就錯了。所以老師也沒有辦法來做了。 要么,你們做收入,然后這個司機開發(fā)票給你們。如果司機沒有發(fā)票,你們就不能抵扣,全額繳稅

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:33

我們的貨主給我們錢,為什么不走貸:應(yīng)付賬款科目?而是走“其他應(yīng)付款”科目?司機也是為什么走其他應(yīng)付款,不是應(yīng)付賬款科目?老師,辛苦您再給說說,麻煩您了。企業(yè)剛運行,之前也沒接觸過這個行業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:36

您好!如果按你說的,你們開票,那就應(yīng)該是應(yīng)收應(yīng)付了。 只是正常來說,不是你們開發(fā)票,所以上面做了其他應(yīng)收,其他應(yīng)付。

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:38

老師,辛苦您說下,正規(guī)的該怎么開收入和成本票?怎么入賬?如果司機給我們開發(fā)票價稅合計3000元,我們?nèi)氤杀?,抵扣增值稅。因為我們付給司機運費做的分錄是:借其他應(yīng)收款-司機3000 貸銀行存款3000 借其他應(yīng)付款-貨主張三3000 貸其他應(yīng)收款-司機3000。那我成本3000元怎么做分錄?其他應(yīng)收款-司機科目都已經(jīng)平了?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:40

你好!如果司機給你們開發(fā)票。你們是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-司機 然后你們開發(fā)票出去,是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:50

老師,我們是在安徽全區(qū)注冊的,那邊幫我們代開銷售發(fā)票(運費及平臺服務(wù)費合計金額),然后銷售方是我們公司的名字,購貨方是貨主張三。然后園區(qū)說做收入,然后付給司機的運費,我們沒有去找園區(qū)代開,那邊讓我們用付給司機運費的銀行回單入成本,然后增值稅全額繳納,沒得抵扣,回頭政府再反我們增值稅。因為我們付給司機運費做的分錄是:借其他應(yīng)收款-司機3000 貸銀行存款3000 借其他應(yīng)付款-貨主張三3000 貸其他應(yīng)收款-司機3000。那我用銀行回單做成本3000元怎么做分錄?其他應(yīng)收款-司機科目都已經(jīng)平了?

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快賬用戶5957 追問 2023-12-07 11:52

要是我們找人給我們開司機運費發(fā)票,用發(fā)票走成本3000元,怎么做賬?付給司機運費做的分錄是:借其他應(yīng)收款-司機3000 貸銀行存款3000 ,根據(jù)成本發(fā)票做成:借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:應(yīng)收賬款-司機3000嗎?暈死了

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:52

你好!這個老師也沒操作過,看你這個,確實是做不了成本了。 他的意思估計是你們直接入成本,不要做其他應(yīng)收。還是按我上面說的,你們開出去做成本,然后司機的做成本,不直接對沖貨主與司機 然后你們沒有成本發(fā)票,你們?nèi)~繳稅

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你好!這個你按服務(wù)類行業(yè)做就好了 至于具體的,要根據(jù)業(yè)務(wù)來做分錄
2023-12-07
要對方給你開租賃發(fā)票,要么與車相關(guān)的做不了,要么就讓地方直接開運費,運費里面包含這些
2024-05-02
你好,做成本核算,類似平臺使用費
2024-09-12
你好,是開具無運輸工具承接運輸發(fā)票是嗎?別人給你開具就是借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022-01-18
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2023-08-02
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