你好!這個你按服務(wù)類行業(yè)做就好了 至于具體的,要根據(jù)業(yè)務(wù)來做分錄
我們公司是運輸公司,個人幫我們拉運貨物然后到稅務(wù)局給我們代開運輸費發(fā)票,,但是他開錯了,直接開成石子了,又由于地理位置原因無法作廢重新開具,只能做賬,我應(yīng)該怎么做會計分錄會合適點呢?
老師,我們是物流行業(yè),之后我們運輸貨物會買保險,獲得保險賠償,怎么入會計科目呢?
老師,我們是無運輸工具承運道路貨物運輸網(wǎng)絡(luò)平臺,怎么設(shè)置會計科目?怎么做賬呢?
各位老師大家好,我們公司是運輸了一批舊設(shè)備機械,然后運輸是老板私付的,這個運輸費用是不是要攤在設(shè)備的成本里面呢,運輸應(yīng)該計入到那個科目,怎么做賬務(wù)處理,請各位老師指點一下,謝謝
老師,我們是網(wǎng)絡(luò)貨運平臺無車承運道路運輸企業(yè),我們名下沒有車,就是賺貨主的一個服務(wù)費。貨主給我們打運費和服務(wù)費,我們把運費再打給司機。司機走高速的通行費給我,我抵扣,該怎么做賬呢?高速費是司機自己支付的!
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會計分錄
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預(yù)付年金
老師,廣告公司從外購入成品再加勞務(wù)人員安排給甲方安裝廣告牌,總共收入55萬,請問入賬主營業(yè)務(wù)收入這個摘要怎么寫?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師計提需要附件不?比如折舊,比如待攤費用,比如增值稅
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作
比如客戶給公戶打5000元,預(yù)付給我們的運費,這5000元充值到我們平臺的客戶名下。然后給司機預(yù)付運費500元的話,要從客戶的錢包里面拿出500元走一個貨主預(yù)付,然后客戶客戶平臺名下的錢就會成為4500元。然后我們會把這500元預(yù)付給承運司機,這個怎么做賬?
你好!對你們,借銀行存款 5000 貸其他應(yīng)付款-A 然后支付的時候,借其他應(yīng)收款-司機500 貸銀行存款500 然后借其他應(yīng)付款A(yù) 貸其他因收款司機500
比如司機運費是3000元,然后正在運輸途中,我們要先給司機預(yù)付500元的運費,打給司機的500元是貨主張三提前預(yù)付給我們公戶5000元里的錢。然后把這5000元充值到我們平臺張三的賬戶中。然后要預(yù)付給司機的500元,我們平臺會從貨主的賬戶中拿出來500元劃撥到我們平臺,然后我們平臺再預(yù)付給司機,同時貨主賬戶里面的錢也少了500元,就剩下4500元了,這個怎么設(shè)置科目?怎么做賬?
你好!就是上面的分錄。 借銀行存款 5000 貸其他應(yīng)付款-A 然后支付的時候,借其他應(yīng)收款-司機500 貸銀行存款500 然后借其他應(yīng)付款A(yù) 貸其他因收款司機500
然后司機運輸完,卸貨后,我們平臺再把剩下的2500元運費付給司機,這個怎么做賬?
你好!支付的時候,借其他應(yīng)收款-司機2500 貸銀行存款2500 然后借其他應(yīng)付款A(yù)2500 貸其他因收款司機2500
老師,其他應(yīng)收款-A指的是誰?司機卸貨之后,我們把貨主給我們的運費及平臺服務(wù)費5000元,給貨主開9%的運輸發(fā)票,這個怎么確認(rèn)收入?怎么做賬?為什么不用應(yīng)收賬款科目?
老師,有個困惑的問題,這個貨主的在我們平臺的這個錢包,要不要單另拿出來設(shè)置科目?做賬?就是貨主張三提前預(yù)付給我們公戶5000元里的錢。然后把這5000元充值到我們平臺張三的賬戶中。然后要預(yù)付給司機的500元,我們平臺會從貨主的賬戶中拿出來500元劃撥到我們平臺,然后我們平臺再預(yù)付給司機,同時貨主賬戶里面的錢也少了500元,就剩下4500元了。如果拿出來的這500元,我們只預(yù)付給司機300元,運費,這個還剩下200元,怎么做賬?
你好!是其他應(yīng)付款A(yù)。就是平臺收了他的充值的錢 你這個自己沒有運輸,不開9%,只能算是信息服務(wù)
這個其他應(yīng)付款A(yù),這個A ,是不是設(shè)貨主的公司或姓名?發(fā)票已經(jīng)開出來了9%的,已經(jīng)給客戶了
你好!是的。是貨主的名字。 你一定要這樣,就只能當(dāng)你們自己運輸了。
借銀行存款 5000 貸其他應(yīng)付款-貨主張三5000 然后預(yù)付司機運費的時候,借其他應(yīng)收款-司機500 貸銀行存款500 然后付司機運費尾款:借其他應(yīng)收款-司機2500 貸銀行存款2500 借其他應(yīng)付款-貨主張三2500 貸其他應(yīng)收款-司機2500 給貨主張三開9%的運輸發(fā)票,價稅合計5000元,怎么做賬? 司機的賬借貸其他應(yīng)收款-司機走平了,付司機的運費3000元,還怎么走主營業(yè)務(wù)成本科目?
你好!這個你們自己開發(fā)票本來就錯了。所以老師也沒有辦法來做了。 要么,你們做收入,然后這個司機開發(fā)票給你們。如果司機沒有發(fā)票,你們就不能抵扣,全額繳稅
我們的貨主給我們錢,為什么不走貸:應(yīng)付賬款科目?而是走“其他應(yīng)付款”科目?司機也是為什么走其他應(yīng)付款,不是應(yīng)付賬款科目?老師,辛苦您再給說說,麻煩您了。企業(yè)剛運行,之前也沒接觸過這個行業(yè)
您好!如果按你說的,你們開票,那就應(yīng)該是應(yīng)收應(yīng)付了。 只是正常來說,不是你們開發(fā)票,所以上面做了其他應(yīng)收,其他應(yīng)付。
老師,辛苦您說下,正規(guī)的該怎么開收入和成本票?怎么入賬?如果司機給我們開發(fā)票價稅合計3000元,我們?nèi)氤杀?,抵扣增值稅。因為我們付給司機運費做的分錄是:借其他應(yīng)收款-司機3000 貸銀行存款3000 借其他應(yīng)付款-貨主張三3000 貸其他應(yīng)收款-司機3000。那我成本3000元怎么做分錄?其他應(yīng)收款-司機科目都已經(jīng)平了?
你好!如果司機給你們開發(fā)票。你們是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-司機 然后你們開發(fā)票出去,是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,我們是在安徽全區(qū)注冊的,那邊幫我們代開銷售發(fā)票(運費及平臺服務(wù)費合計金額),然后銷售方是我們公司的名字,購貨方是貨主張三。然后園區(qū)說做收入,然后付給司機的運費,我們沒有去找園區(qū)代開,那邊讓我們用付給司機運費的銀行回單入成本,然后增值稅全額繳納,沒得抵扣,回頭政府再反我們增值稅。因為我們付給司機運費做的分錄是:借其他應(yīng)收款-司機3000 貸銀行存款3000 借其他應(yīng)付款-貨主張三3000 貸其他應(yīng)收款-司機3000。那我用銀行回單做成本3000元怎么做分錄?其他應(yīng)收款-司機科目都已經(jīng)平了?
要是我們找人給我們開司機運費發(fā)票,用發(fā)票走成本3000元,怎么做賬?付給司機運費做的分錄是:借其他應(yīng)收款-司機3000 貸銀行存款3000 ,根據(jù)成本發(fā)票做成:借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:應(yīng)收賬款-司機3000嗎?暈死了
你好!這個老師也沒操作過,看你這個,確實是做不了成本了。 他的意思估計是你們直接入成本,不要做其他應(yīng)收。還是按我上面說的,你們開出去做成本,然后司機的做成本,不直接對沖貨主與司機 然后你們沒有成本發(fā)票,你們?nèi)~繳稅