這個是哪個環(huán)節(jié)運輸設備銷售還是采購?
各位老師大家早上好,我們公司是季節(jié)性生產(chǎn),隔一段時間就生產(chǎn),然后,機器設備折舊費要不要算在生產(chǎn)成本里面,比如,6-7月份就沒有生產(chǎn),但是機器設備的折舊在折,8月份生產(chǎn)了,這個應該怎么做賬務處理呢,請各位老師解析一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,只是一個縣城里面的小公司,比如快遞公司總部扣的一些費用,就是從我們公司系統(tǒng)里面扣的,這個應該計入到什么科目,怎么做賬務處理呢,請各位老師,指點一下,謝謝
各位老師大家早上好,我們公司的一些織布機都是舊設備,才運來在安裝在,然后是老板的朋友他以前廠里的機械,等于送給我們老板了,那么這個該怎么放入賬呢,而且這些機械設備還要做為固定資產(chǎn)來入賬,參加項目技改投資呢,請各位老師指點一下,重點是發(fā)票怎么獲取,怎么入賬呢,謝謝
各位老師大家早上好,如果老板以個人的名義贈送機械設備,然后視同銷售的那種,給我們公司開票,這些機械設備要不要做評估呢,我們公司是老板的朋友給了一批舊設備,然后雖然是舊機械,但是也要入賬的,發(fā)票的獲取成了最大的難點了,所以說讓贈送的老板以他個人的名義給我們公司開票過來,可以嗎
各位老師大家好,我們公司是紡織廠,然后有一種材料叫棕絲,是紡織機器上面用的,購進之后,時長會有損壞,再得新購買安裝,這種的怎么做賬務處理,計入到那個科目,請各位老師指點一下,謝謝
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
算是采購吧,有三個老板,是 其中一個老板從別的地方拉過來的舊設備,
采購的運費進入采購成本要是 采購的運費計入采購成本,要是自己用的就計入固定資產(chǎn)。
老師,問題是很多臺,要進行分攤呢,我暫時想把這些運費歸到一個科目,等設備來全了,再進行分攤,現(xiàn)在沒有辦法明確計入,老師指點一下,現(xiàn)計入到那個科目附和
可以分攤的你就是按照每臺設備占總價的比例來進行分攤這個費用。
老師,分攤的這個我知道,就是我想問暫時這些費用計入到那個科目
可以用代攤費用這個科目過渡一下。
或者用預付賬款過渡都可以,然后后面攤銷到成本里就行了。