你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的分錄通常為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 這個(gè)分錄表示的是企業(yè)取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并進(jìn)行了抵扣的行為。其中,“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額”表示的是企業(yè)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,“銀行存款/應(yīng)付賬款等”則表示的是企業(yè)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額所對(duì)應(yīng)的金額。 而您提到的“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減”和“營(yíng)業(yè)外收入—進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減”并不是常見的會(huì)計(jì)科目,可能是特定企業(yè)的特定會(huì)計(jì)處理方式。如果您的企業(yè)有這樣的會(huì)計(jì)處理方式,可以按照您的企業(yè)的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。但如果沒有,建議不要隨意添加或更改會(huì)計(jì)科目,以保持會(huì)計(jì)處理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除這樣做憑證對(duì)嗎 借:應(yīng)交增值稅-加計(jì)稅額加計(jì)抵減額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額
老師,公司有增值稅的加計(jì)抵減5%,這個(gè)月有20萬(wàn),我做帳是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額20萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20萬(wàn) 公司有外銷,免抵退稅,所以加計(jì)抵減的增值稅進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出5萬(wàn),可以再做帳 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5萬(wàn) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬(wàn) 這樣做帳,分錄對(duì)不
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入—進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減 這樣寫可以嗎?
加計(jì)抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師