可以的,可以這么做的。
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的金額是應(yīng)交增值稅吧,加計(jì)抵減金額在做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅5%加計(jì)抵減后本月不用交增值稅,這個(gè)5%加計(jì)抵減的增值稅額分錄是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-下設(shè)加計(jì)抵減稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(這個(gè)二級(jí)科目選得對(duì)不對(duì))?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除這樣做憑證對(duì)嗎 借:應(yīng)交增值稅-加計(jì)稅額加計(jì)抵減額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入—進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減 這樣寫可以嗎?
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
是這樣做,還是直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
可以的,可以這么做的,兩個(gè)方式都行,第一個(gè)是計(jì)提,第二個(gè)是沒有計(jì)提的。