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Q

你好老師,公司部分成本票十二月底之前回不來。明年一二月份可以回票,做暫估。暫估跨年了可以么,有什么涉稅風險

2023-12-06 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 19:28

同學,你好 這個可以暫估的,沒有涉稅風險

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快賬用戶2587 追問 2023-12-06 19:29

有的老師說要在匯算清繳前回票。我沒明白這個原理,企業(yè)匯算清繳報的不是上一個年度從1.1-12.31么?為啥要在5.31之前回票

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:32

同學,你好 因為5.31之前要匯算清繳,就是清理去年一年的賬

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快賬用戶2587 追問 2023-12-06 19:35

是啊。比如截止到12.31日,賬上已經(jīng)有暫估成本了,借,主營業(yè)務成本,貸,應付賬款,發(fā)票在第二年一二月份才能收到,收到回票的時候已經(jīng)是第二年了,跟上一年賬就沒有關系了

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:52

同學,你好 有關系的,收到的是去年業(yè)務的發(fā)票

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快賬用戶2587 追問 2023-12-06 19:54

匯算清繳是根據(jù)上一年度第四季度利潤表和資產(chǎn)負債表做的,問題是第四季度的表上已經(jīng)體現(xiàn)暫估數(shù)了,跟今年什么時間取得的回票有什么關系,

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快賬用戶2587 追問 2023-12-06 19:55

收到發(fā)票是在今年收到的,賬在今年做,匯算清繳是報去年的賬

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齊紅老師 解答 2023-12-07 07:04

同學,你好 暫估是沒有發(fā)票的,不能稅前扣除 之后需要發(fā)票來沖的

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快賬用戶2587 追問 2023-12-07 07:09

具體分錄怎么做呢,暫估成本的時候,跨年了收到發(fā)票怎么沖銷

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齊紅老師 解答 2023-12-07 08:00

借,主營業(yè)務成本? ?負數(shù) 貸,應付賬款? ?負數(shù) 借,主營業(yè)務成本 貸,應付賬款

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同學,你好 這個可以暫估的,沒有涉稅風險
2023-12-06
你好,暫估跨年了,是沒有什么問題的 匯算清繳之前取得對應發(fā)票,是可以稅前扣除的?
2023-12-06
你好,可以的,不過如果你們是實際有業(yè)務的,正常暫估可以,因為你們賬上有支付,你支付就得做賬。
2021-11-26
你好;? ? ? 先暫估。只要在匯算之前開回來都可以稅前扣除 。? ?
2021-12-23
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-04-30
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