在申報表的第5欄“稅控系統(tǒng)編碼”和第17欄“應(yīng)納稅額”中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。 第5欄填寫納稅人對應(yīng)的稅務(wù)機關(guān)編碼和稅控系統(tǒng)編碼(自動帶入),以及高速公路發(fā)票的發(fā)票種類。 第17欄填寫納稅人取得高速公路收費發(fā)票的金額(含稅)。
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了,那開票信息怎么上傳到稅務(wù)局呢?有抵扣在國家稅務(wù)局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不,然后如果是個體戶報稅的話,報表是自動生成不用去填數(shù)據(jù)是不?如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不?老師可以按到順序回答詳細點嗎?謝謝!
有沒有貴州的老師,進項抵扣的數(shù)據(jù)填在申報表哪個位置,我們這邊的電子稅務(wù)局里沒有自動上傳的數(shù)據(jù),學(xué)堂別的老師教的那個位置灰色的也填不了。有貴州的老師麻煩回復(fù)一下呢?
經(jīng)查驗,農(nóng)業(yè)科技有限公司已報送的2023年度年報中,【資產(chǎn)狀況信息】填寫全部為零。請貴單位于6月30日前登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(湖南)進行數(shù)據(jù)更正,據(jù)實填寫并重新提交。逾期不更正,企業(yè)公示信息弄虛作假的,將依法查處。聯(lián)系電話89971648。 老師,這是市場監(jiān)督管理局發(fā)給我的,這個我們老板的公司,幾年都沒有業(yè)務(wù)也沒有財務(wù)數(shù)據(jù)了,也沒報稅,無賬,現(xiàn)在我怎么答復(fù)市場監(jiān)督管理局
老師你好,公司一般納稅人每個月申報增值稅銷項與進項進項,我們在電子稅務(wù)局里勾選確認銷項數(shù)據(jù)在那里能體現(xiàn)出來,有一個發(fā)票原來的匯總單,原來有稅控盤的時候進銷項自動提取,現(xiàn)在也沒有,都是手工填寫。請問這肖像沒有地方自動能帶出來數(shù)據(jù)嗎
老師,前一個會計固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計入:制造費用-修理費行嗎 還是計入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時,直接借:辦公費13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個個人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財務(wù)軟件使用費是當月取得,就當月要攤銷嗎?
老師,增值稅進項稅,有一個不該抵扣的,上月抵扣了,這個月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個稅算好了,稅前多少工資就每月申報多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個稅是一次性計入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費時逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費,匯算清繳怎么抵扣