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我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應收款12,貸銀行12。抵扣家具時,直接借:辦公費13,貸:其他應收12,銀行1,這樣可以嗎

2025-08-06 11:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-06 11:26

你好你的會計分錄是對的,只是家具金額大咳喲做固定資產(chǎn)的

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快賬用戶7284 追問 2025-08-06 11:27

我沒做固定資產(chǎn),可以直接做費用不,我不想折舊可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:28

可以的,直接計當期損益

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你好你的會計分錄是對的,只是家具金額大咳喲做固定資產(chǎn)的
2025-08-06
您好,可以,借其他應付款30,貸其他應收款30
2023-07-21
你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023-07-18
你好,收到票據(jù),借:應收票據(jù),貸:應收賬款。背書轉(zhuǎn)讓,借:應付賬款,貸:應收票據(jù)。
2020-08-07
同學你好,你的處理正確,其他應收款是平了,因為你之前已經(jīng)做了一筆貸方了。
2023-01-13
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