按合同的金額暫估入無形資產(chǎn)就可以全額攤銷了 借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 ? ? ? 應(yīng)付賬款
請(qǐng)問 公司購入一項(xiàng)無形資產(chǎn) 先支付了80% 8萬元 收到8萬的發(fā)票 我該怎么做賬呢?怎么攤銷 后期支付2萬 又怎么做賬 怎么攤銷?
老師,我的無形資產(chǎn)是20.5.1買的,但一直沒有攤銷,從21.7.1才開始攤?,F(xiàn)在攤了一年了,我是不是應(yīng)該按照入賬起的剩余期間調(diào)整攤銷額?這個(gè)賬要怎么更正或者調(diào)整?
購買無形資產(chǎn)目前只收到一半的發(fā)票,這個(gè)入賬了當(dāng)月需要攤銷嗎還是等后面票齊了開始攤銷
老師您好,我們公司購買了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,因?yàn)槭盏搅艘徊糠职l(fā)票并且勾選抵扣了,所以得確認(rèn)無形資產(chǎn),但是錢還沒付完,發(fā)票也還沒開完,請(qǐng)問怎么做完整的分錄呀?還有攤銷是我做賬確認(rèn)無形資產(chǎn)就必須攤銷還是當(dāng)軟件可以使用才開始攤銷?
驗(yàn)收了一個(gè)無形資產(chǎn) 但是對(duì)方還有一張專票沒開過來 怎么入賬,攤銷?后期收到發(fā)票怎么調(diào)整無形資產(chǎn)以及攤銷?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?