你好,把這個轉到費用里面,只是不能稅前扣除
以前外賬把沒有取得成本發(fā)票的支出一直掛在往來幾年了,一直未處理?,F(xiàn)在公司自己做,核實后發(fā)票要么確實無法取得要么是公司遺失了,這個可以怎么沖掉往來???
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F(xiàn)在財政審計結果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當時未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務應該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
老師 由于沒有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫 但是我們清楚公司是沒有進項票的 也找不回來那么多票 年初就掛起90幾萬了 年末又掛了5萬 現(xiàn)在總共就是97萬了 2023年過去的話 估計期末還得暫估 只會越來越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說的查到了的話他們會有方法處理 我想問老師 這個具體的處理方式是什么呢 或者說借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝
老師,你好!建筑公司的項目支出無法取得發(fā)票一直掛在個人的往來名下,年末了想清理一下往來。這種情況一般是怎么處理的?謝謝
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
需要有補什么單據(jù)嗎?或者說讓老板簽個字確認一下?
可以讓老板在報銷單上簽字就可以