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老師,有個(gè)問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)與一建筑公司簽定了施工合同,當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F(xiàn)在財(cái)政審計(jì)結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當(dāng)時(shí)未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實(shí)在無法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費(fèi)和所得稅稅金

2022-01-20 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-20 14:27

這個(gè)應(yīng)該從收到的收入里扣

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這個(gè)應(yīng)該從收到的收入里扣
2022-01-20
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以了
2023-04-17
你好,沖紅后會(huì)涉及負(fù)數(shù)申報(bào),稅務(wù)后臺(tái)會(huì)監(jiān)控到異常,得和稅務(wù)局專管員溝通,一般會(huì)讓這個(gè)情況說明
2024-01-30
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-09-12
你好,同學(xué)。 購置 稅是計(jì)成本,不抵的,你可抵的是進(jìn)項(xiàng)稅額。 你是取得當(dāng)期計(jì)入待抵扣稅額或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額處理的。
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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