同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該按占股比例來(lái)呀 實(shí)繳金額是不一致的
我想咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄 A股東占股50%50萬(wàn)元 B股東50%50萬(wàn)元 均為認(rèn)繳 未實(shí)繳 賬面未分配利潤(rùn)100萬(wàn)元 現(xiàn)A股東50%轉(zhuǎn)讓給C股東 B股東30%轉(zhuǎn)讓給C股東 同時(shí)A股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅50萬(wàn)元?20%=10萬(wàn)元 B股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅30萬(wàn)元?20%=6萬(wàn)元,最終B股東占股20% C股東占股80% 會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?
公司由A,B兩個(gè)自然人股東組成,A占比80%,B占比20%,注冊(cè)資本金500萬(wàn)。A股東已實(shí)繳120萬(wàn),B股東認(rèn)繳,現(xiàn)在新增C自然人股東,A股東轉(zhuǎn)讓給C股東24.5%的股權(quán),C股東實(shí)繳200萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)C股東需要繳納的增值稅是多少?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),一下,現(xiàn)在做個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓要填信息表,其中,一欄該怎么填。以下是資產(chǎn)負(fù)債表。公司是一個(gè)法人股東和兩個(gè)自然人A和B。法人股東實(shí)繳50萬(wàn),自然人未實(shí)繳?,F(xiàn)在有新股東C加入,法人股東占比40%,A和B占比各30%,現(xiàn)在A和B各轉(zhuǎn)10%給C。股權(quán)轉(zhuǎn)讓33.5萬(wàn),轉(zhuǎn)讓金額0元。如何填下列表
我想咨詢:公司注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元(A自然人股東占36%,B自然人股東占30%,C法人股東占34%) ,A自然人股東實(shí)繳投資額為10萬(wàn)。B未繳,C實(shí)繳未繳。 那A股東實(shí)繳10萬(wàn),那B、C股東要實(shí)繳多少跟A實(shí)繳每股金額一樣?
老師,我們注冊(cè)資本100萬(wàn),分別有a,b,c股東共3個(gè)股權(quán),a股東實(shí)繳5720元占比60%,b股東實(shí)繳10240元占比20%,c股東實(shí)繳10240元占比20%,那么現(xiàn)在b和c股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán)給a股東,b和c的股權(quán)原值是多少嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?