你好,需要轉(zhuǎn)讓多少?全部轉(zhuǎn)嗎?
我想咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄 A股東占股50%50萬元 B股東50%50萬元 均為認(rèn)繳 未實(shí)繳 賬面未分配利潤(rùn)100萬元 現(xiàn)A股東50%轉(zhuǎn)讓給C股東 B股東30%轉(zhuǎn)讓給C股東 同時(shí)A股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅50萬元?20%=10萬元 B股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅30萬元?20%=6萬元,最終B股東占股20% C股東占股80% 會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?
公司由A,B兩個(gè)自然人股東組成,A占比80%,B占比20%,注冊(cè)資本金500萬。A股東已實(shí)繳120萬,B股東認(rèn)繳,現(xiàn)在新增C自然人股東,A股東轉(zhuǎn)讓給C股東24.5%的股權(quán),C股東實(shí)繳200萬。請(qǐng)問C股東需要繳納的增值稅是多少?
公司注冊(cè)資本100萬,股東A占60%,股東B占40%?,F(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C,股東A以47500元轉(zhuǎn)讓30%股份給C,股東B以0元轉(zhuǎn)讓40%給C。賬面上只有股東A有實(shí)收資本95000元,那股東A和股東B的股權(quán)原值怎么計(jì)算?
公司注冊(cè)資本500萬實(shí)繳,以前17年時(shí)A股東把占20%實(shí)繳數(shù)以低價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東,那現(xiàn)在B股東股權(quán)要轉(zhuǎn)讓C,那這里轉(zhuǎn)讓原值是多少
老師,我們注冊(cè)資本100萬,分別有a,b,c股東共3個(gè)股權(quán),a股東實(shí)繳5720元占比60%,b股東實(shí)繳10240元占比20%,c股東實(shí)繳10240元占比20%,那么現(xiàn)在b和c股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán)給a股東,b和c的股權(quán)原值是多少嗎?
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級(jí)考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請(qǐng)問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
B和c全部轉(zhuǎn)讓
你好,B的原值是10240,C的原值是10240。
老師,是不是我零價(jià)轉(zhuǎn)讓就不交稅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,財(cái)務(wù)報(bào)表虧損
原值就按照上面的來填寫就行。
老師,回答我上面那個(gè)問題,是不是零價(jià)轉(zhuǎn)讓,或者是10240元轉(zhuǎn)讓,是不是就不用交稅
對(duì)的是的,是這么做的。
老師,是不是零價(jià)轉(zhuǎn)讓,或者是10240元轉(zhuǎn)讓,是不是就不用交稅,我再確認(rèn)下轉(zhuǎn)讓價(jià)0-10240=-10240 10240-10240=0是不是這么計(jì)算
你好,只要低于10240,不需要交個(gè)稅
0轉(zhuǎn)讓,什么稅款都不需要交。如果有正常的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有一個(gè)印花稅。
老師,剛好10240也是不繳納得吧,如果是盈利是另外計(jì)算對(duì)嗎?
哥說的對(duì)的,是的,正確的。
個(gè)稅的對(duì)的,正確的。