您好,那樣的話,是需要做轉(zhuǎn)出的,也就是做庫(kù)存轉(zhuǎn)出
老師賬面的庫(kù)存商品有13萬(wàn),實(shí)際沒(méi)有,我怎么處理
發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)沒(méi)有按實(shí)際的成本入賬,導(dǎo)致庫(kù)存商品有5萬(wàn)元的掛賬,但實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)沒(méi)有庫(kù)存,這個(gè)庫(kù)存商品怎么賬務(wù)處理?
老師,賬面庫(kù)存數(shù)量大,實(shí)際庫(kù)存沒(méi)有,賬面怎么處理了,急
老師,賬面庫(kù)存有存貨,但是實(shí)際上沒(méi)有這個(gè)東西了,怎么做賬務(wù)處理?
實(shí)際庫(kù)存商品大于賬面庫(kù)存商品的原因,怎么處理
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷(xiāo)合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開(kāi)的是咨詢(xún)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
老師,您好,我們公司借給別人錢(qián),現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)要把這些往來(lái)款視同銷(xiāo)售,然后確認(rèn)34萬(wàn)利息收入,但是34萬(wàn)是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫(xiě)分錄,借:其他應(yīng)收款34萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說(shuō)可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票開(kāi),活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開(kāi)出去是不是稅率是13%還是免稅的。開(kāi)雞產(chǎn)品可以哈,不能開(kāi)進(jìn)來(lái)活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票,他提供的開(kāi)戶(hù)行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行,沒(méi)有后綴某某支行之類(lèi)的能開(kāi)出來(lái)嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問(wèn)題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開(kāi)給總包發(fā)票10萬(wàn)元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō),這個(gè)就是我們收到的錢(qián),然后今天我們還開(kāi)了一張收據(jù)10萬(wàn)元開(kāi)給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開(kāi)出去10萬(wàn)元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢(qián),那既然是墊付,那也就是我們收到的錢(qián),但是這個(gè)是我們分包開(kāi)出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?