同學(xué)您好,同學(xué)您好,借:在建工程貸:累計(jì)攤銷,完工驗(yàn)收借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
19年買的土地,一直沒建賬,現(xiàn)在公司建辦公樓廠房倉庫,我該怎么做這土地的賬?攤銷時(shí)間和科目?
單位08年購入的土地,用來建造辦公樓和沿街房,需要每年計(jì)提攤銷嗎?
購買土地并辦理土地證。在辦公樓和廠房建造期間,土地使用權(quán)所攤銷的金額,可否計(jì)入辦公樓和廠房建造成本也就是在建工程,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師,取得土地使用權(quán)用于自建廠房,辦公樓土地計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?建造期間攤銷計(jì)入哪里?
公司買了一塊土地用來建廠房,建設(shè)期間產(chǎn)生的水電費(fèi)計(jì)入什么科目,其中建筑物有車間,辦公樓,宿舍等,需要建明細(xì)科目單獨(dú)核算嗎?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
那建完之后,再攤銷時(shí)計(jì)入什么科目?
同學(xué)您好,看用途借:制造費(fèi)用(生產(chǎn)用)管理費(fèi)用(行政用)銷售費(fèi)用(銷售) 研發(fā)支出(研發(fā))貸:累計(jì)折舊