對于當(dāng)月紅沖的發(fā)票和對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,一般來說是不需要做賬的,也不需要進行打印。 合理的處理方式是,將紅沖發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票的號碼進行記錄,并保留相應(yīng)的電子文件或紙質(zhì)復(fù)印件。這樣可以在需要時進行查閱和核對。 另外,如果公司有財務(wù)或稅務(wù)方面的特殊要求,建議咨詢相關(guān)人員后再進行相應(yīng)的處理。
老師, 9月份開錯了一份發(fā)票, 對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣, 因為是跨月我需要沖紅是吧? 沖紅的發(fā)票需要要怎么處理呢? 打印出來自己留著記賬嗎?
老師:您好!我是銷貨方,提供發(fā)票,對方已認(rèn)證,因跨月,我這邊紅沖啦,開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和合適的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在購貨方說是讓我們把這兩個發(fā)票都給人家,之前不合適的票也不給我,這個不合適吧,我需要給她藍(lán)字發(fā)票就行吧,她需要把之前不合適的發(fā)票給我吧?
你好老師,我不小心把9月開的紙質(zhì)普票紅沖,然后現(xiàn)在開出一份藍(lán)字發(fā)票,需要把紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票第二聯(lián)寄給對方嗎?另外需要收回9月開具藍(lán)色發(fā)票第二聯(lián)嗎
你好 老師 現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票 當(dāng)月紅沖的發(fā)票及對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票不需要做賬 吧 打印都不需要吧?怎么處理合理
老師 對方在稅務(wù)局開的發(fā)票已抵扣 發(fā)現(xiàn)錯誤 需要對方紅沖 重新開藍(lán)字發(fā)票 這個怎么處理
有不用寫本月合計和本年累計的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎