這個(gè)不難處理的,帶著申報(bào)表,公章。
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師好,我是一個(gè)出納,入職的是小公司,這個(gè)公司是個(gè)分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個(gè)人是會(huì)計(jì)人員,我也沒有什么經(jīng)驗(yàn),公司注銷前代理記賬公司并沒有每個(gè)月都交給我憑證報(bào)表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個(gè)月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒有了?,F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時(shí)代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因?yàn)闆]有做過外賬沒有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會(huì)計(jì)資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師,您好,我們今年9月份有張負(fù)數(shù)發(fā)票在11月被撤消了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局上更改不了報(bào)表,需要去現(xiàn)場(chǎng)處理,這里涉及到要更正9、10月的報(bào)表,難不難,我在想要不要給代理記賬去處理下?;蛘呶易约喝ツ軐W(xué)到東西嗎?目前這家公司的賬是代理記賬在做的
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購(gòu)買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
需要人工在現(xiàn)場(chǎng)填報(bào)表嗎?這塊是代理記賬處理的,到時(shí)還得問他們數(shù)據(jù)?
提前填好了帶過去也可以啊。
對(duì)的是的,需要那邊給你提供數(shù)據(jù)。
下載9-10月的增值稅報(bào)表 填好對(duì)嗎?
對(duì)于我個(gè)人有學(xué)習(xí)提升的地方嗎?我在想要不要幫公司省這筆錢,代賬說要800委托費(fèi),不過我請(qǐng)他們幫忙弄呢,還得走付款申請(qǐng),跟老板說明情況。汗
對(duì)的,是的,是這么做的, 你會(huì)填寫嗎? 你會(huì)填寫自己填寫
在哪里可以下載這個(gè)表呢,我們是一般納稅人,也屬于生活服務(wù),是不是增值稅申報(bào)表里的都要改?還涉及到加計(jì)抵減“?
電子稅務(wù)局,我要查詢續(xù)費(fèi)申報(bào)及繳納里面有歷史申報(bào)查詢及打印在這里面下載
老師,你現(xiàn)在想遠(yuǎn)程辦試試看,另外要我們上傳填好的表格,這些空白表格也是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上下載對(duì)嗎?
你把你填寫的截圖過來不就可以啦,說一下具體的業(yè)務(wù)。
我們是銷售方,購(gòu)買方當(dāng)時(shí)有退貨,所以對(duì)方開了一張紅字信息表,我們開了13930元的負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方,但因?yàn)楦沐e(cuò)把這張負(fù)數(shù)發(fā)票拿去稅局撤消了,對(duì)方也已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,稅局給我們回復(fù)是,我們自己更正報(bào)表后,刷新稅盤后由銷方自行開出這份負(fù)數(shù)發(fā)票,就不涉及買方更正報(bào)表了,不需要他們操作什么。
對(duì)方認(rèn)證了沒有這個(gè)發(fā)票。
認(rèn)證了,并且做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們單位自己開紅字發(fā)票。
對(duì),相當(dāng)于重新走一遍流程,但這次可以不需要對(duì)方改報(bào)表了,只要我們銷售方自己更正,老師,我是需要填這些表格嗎?需要需要全部自己手工填一遍?把之前的13930加上?因?yàn)橹伴_了負(fù)數(shù)嘛,現(xiàn)在相當(dāng)于要體現(xiàn)出來這13930元對(duì)嗎?
你好,你重新開負(fù)數(shù)13930的發(fā)票 附表一里面填寫這個(gè)是貨物的嗎?如果是的話其他的發(fā)來保存就可以
是服務(wù)費(fèi),我們不涉及貨物的稅率發(fā)票
你好,附表一附表三主表 附表一,在服務(wù)一欄里面填寫, 然后附表三, 你看一下是哪一個(gè)稅率的 第一列加稅合計(jì)填寫 主表在第一行填寫不含稅
9月和10月的都要改對(duì)吧?
是的,對(duì)的,是這么做的。