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老師好!單位辦公樓繳納的取暖費如果賬務(wù)處理?麻煩老師指教。給出會計分錄,謝謝

2023-12-05 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 09:40

同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款

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快賬用戶9141 追問 2023-12-05 09:45

這個可以走福利費嗎? 借:管理費用一福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費 借:應(yīng)付職工薪酬福利費 貸:銀行存款 因為:辦公室是職工辦公場所,用于職工,可以走職工福利嗎?

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快賬用戶9141 追問 2023-12-05 09:46

如果不可以,為什么?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 09:48

同學(xué),你好 可以做福利費

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快賬用戶9141 追問 2023-12-05 09:51

我這樣做可以嗎?如果可以的話,那福利費所得稅前按工資14%可以扣除了?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 09:52

同學(xué),你好 可以的 是的

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快賬用戶9141 追問 2023-12-05 10:16

好的,謝謝老師!

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快賬用戶9141 追問 2023-12-05 10:17

這個和發(fā)放個員工的取暖費,在賬務(wù)處理上有啥區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 10:18

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款
2023-12-05
計提工資: 借:管理費用—工資29200, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資29200, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資29200, 貸:銀行存款28689.62, 其他應(yīng)付款—個人社保375.38, 應(yīng)交稅費—個人所得稅135, 繳個稅時: 借:應(yīng)交稅費—個人所得稅135, 貸:銀行存款135, 社保計提: 借:管理費用—社保單位423.95, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位423.95。 繳社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位423.95, 其他應(yīng)付款—個人社保375.38, 貸:銀行存款423.95%2B375.38,
2020-12-01
你好 是你們公司花1500 個人花1500是嗎 借:管理費用-職工福利費 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1500 借:應(yīng)付職工薪酬 1500 貸:銀行存款 1500
2020-10-16
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-07-04
你好,學(xué)員,這個發(fā)票沖銷所有的借款嗎
2022-02-27
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