同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我單位中午就餐在外單位辦理統(tǒng)一就餐卡,為職工貼補餐費的一半,如果這月充值3000,賬務(wù)處理怎么處理呢?為職工貼補的那一半又咋做?。柯闊┙o個完整的賬務(wù)處理,謝謝
老師好,2月1日員工甲借款辦理公司話費繳納,資金從集團賬戶支出,話費為集團 A B C四個主體分別承擔(dān),2月13日員工甲用發(fā)票銷賬,賬務(wù)如何處理,憑證如何處理,麻煩寫一下各主體分錄,謝謝。
某事業(yè)單位收回后不需要上繳財政的應(yīng)收款項100000元逾期3年,有證據(jù)表明該筆款項確實無法收回。按規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷。(財務(wù)會計賬務(wù)處理分錄和預(yù)算會計賬務(wù)處理分錄)麻煩老師了謝謝
早上好,老師,請問如果11-21年之前繳納的住房公積金,少繳了,然后現(xiàn)在補繳,請問如何做會計分錄,和稅務(wù)上如何處理?謝謝
老師好!單位辦公樓繳納的取暖費如果賬務(wù)處理?麻煩老師指教。給出會計分錄,謝謝
你好!我想請教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計計算的,銷售時跟客戶是以磅計出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師好:咨詢下,人社特殊繳費,可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票普票金為12萬,季度未超過30萬,交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報中做了沖減,開了已補稅未退稅證明,由于賬上沒收到貨,沒有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報當(dāng)月出口退稅時這筆紅沖收入會沖減我本期出口收入,出口退稅申報數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費用是對方還的,對方把這筆費用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請進(jìn)出口權(quán) 對注冊資本有要求嗎
給法人轉(zhuǎn)款不能是備用金吧
老師,請問一下小規(guī)模不開票收入需要計提增值稅怎么計提?。课沂菨崙?yīng)交稅費-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅對不對呢?
老師,公司管理人員往公司打款 備注 往來款可以嗎?
老師,這個題不是很明白,能解釋一下嗎
這個可以走福利費嗎? 借:管理費用一福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費 借:應(yīng)付職工薪酬福利費 貸:銀行存款 因為:辦公室是職工辦公場所,用于職工,可以走職工福利嗎?
如果不可以,為什么?
同學(xué),你好 可以做福利費
我這樣做可以嗎?如果可以的話,那福利費所得稅前按工資14%可以扣除了?
同學(xué),你好 可以的 是的
好的,謝謝老師!
這個和發(fā)放個員工的取暖費,在賬務(wù)處理上有啥區(qū)別?
不客氣,祝工作順利