同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我單位中午就餐在外單位辦理統(tǒng)一就餐卡,為職工貼補餐費的一半,如果這月充值3000,賬務(wù)處理怎么處理呢?為職工貼補的那一半又咋做?。柯闊┙o個完整的賬務(wù)處理,謝謝
老師好,2月1日員工甲借款辦理公司話費繳納,資金從集團賬戶支出,話費為集團 A B C四個主體分別承擔(dān),2月13日員工甲用發(fā)票銷賬,賬務(wù)如何處理,憑證如何處理,麻煩寫一下各主體分錄,謝謝。
某事業(yè)單位收回后不需要上繳財政的應(yīng)收款項100000元逾期3年,有證據(jù)表明該筆款項確實無法收回。按規(guī)定報經(jīng)批準后予以核銷。(財務(wù)會計賬務(wù)處理分錄和預(yù)算會計賬務(wù)處理分錄)麻煩老師了謝謝
早上好,老師,請問如果11-21年之前繳納的住房公積金,少繳了,然后現(xiàn)在補繳,請問如何做會計分錄,和稅務(wù)上如何處理?謝謝
老師好!單位辦公樓繳納的取暖費如果賬務(wù)處理?麻煩老師指教。給出會計分錄,謝謝
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應(yīng)確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
這個可以走福利費嗎? 借:管理費用一福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費 借:應(yīng)付職工薪酬福利費 貸:銀行存款 因為:辦公室是職工辦公場所,用于職工,可以走職工福利嗎?
如果不可以,為什么?
同學(xué),你好 可以做福利費
我這樣做可以嗎?如果可以的話,那福利費所得稅前按工資14%可以扣除了?
同學(xué),你好 可以的 是的
好的,謝謝老師!
這個和發(fā)放個員工的取暖費,在賬務(wù)處理上有啥區(qū)別?
不客氣,祝工作順利