你好,學(xué)員,這個發(fā)票沖銷所有的借款嗎
老師好,2月1日員工甲借款辦理公司話費(fèi)繳納,資金從集團(tuán)賬戶支出,話費(fèi)為集團(tuán) A B C四個主體分別承擔(dān),2月13日員工甲用發(fā)票銷賬,賬務(wù)如何處理,憑證如何處理,麻煩寫一下各主體分錄,謝謝。
[主觀題]甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建造服務(wù),適用的增值稅稅率為9%,2021年12月發(fā)生如下相關(guān)交易或事項:(1)1日,為取得與乙公司的建造合同,甲公司支付咨詢費(fèi)3萬元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)1萬元,聘請外部律師進(jìn)行盡職調(diào)查支付相關(guān)費(fèi)用2萬元,另支付銷售人員傭金5萬元,甲公司預(yù)計該項支出未來能夠收回。(2)2日,與乙公司簽訂一項總金額為100萬元,為期10個月的建造合同,預(yù)計總成本為80萬元,截至12月31日,已經(jīng)發(fā)生成本10萬元,屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),甲公司根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的成本占預(yù)計總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。(3)5日,收到乙公司以轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付的合同款30萬元,增值稅2、7萬元,款項已經(jīng)存入銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)格式:1、根據(jù)資料(1),下列各項中,甲公司支付相關(guān)費(fèi)用會計科目處理正確的是()。A、借記“銷售費(fèi)用”科目5萬元B、借記“管理費(fèi)用”科目6萬元C、借記“合同履約成本”科目5萬元D、借記“合同取得成本”科目5萬元2
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應(yīng)付、應(yīng)收所有權(quán)限),004業(yè)務(wù)人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000元,車間一般耗用8000元,公司管理部門耗用2000元。6、2020年7月25日以銀行存款支付車間辦公費(fèi)300元,廠部招待費(fèi)400元。7、2020年7月31日分配本月份職工工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資3000元。
江西同美公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務(wù)部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理)三個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理三個模塊。根據(jù)題目用文字描述相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理流程,并填寫業(yè)務(wù)生成的憑證,最后對生成的憑證進(jìn)行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務(wù)日期、摘要、會計科目(明細(xì)到末級科目)、金額,簽名不需填寫。(每小題8分)(1)2022年6月12日,購買辦公用品(管理部門所用),以銀行存款支付6,000元。(2)2022年7月15日,本月職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10,000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10,000元,車間管理人員職工工資4,000元,銷售部門職工工資6000元,管理部門職工工資1,0000元。(3)2022年8月18日,計提本月固定資產(chǎn)折舊3,160元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊2,380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(4)2022年9月25日,銷售部張三出差預(yù)借款項3000元,財務(wù)部現(xiàn)金付訖。
某公司3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),該公司是增值稅一般納稅人,根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計分錄。1.1日,企業(yè)用銀行存款購入A材料500公斤,單價800元,購入B材料400公斤,單價為500元,增值稅稅率為13%。2.2日以現(xiàn)金支付上述購入材料的運(yùn)雜費(fèi)5400元。3.5日收到A、B材料驗(yàn)收人庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的實(shí)際采購成本。4.5日用銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票200000元。5.8日向銀行借款50000元,存入銀行,期限6個月。6.25日銷售甲產(chǎn)品80件,銷售價款為640000元,增值稅10800元,該產(chǎn)品色經(jīng)發(fā)出,已收貨款600000元,余款暫欠。企業(yè)的銷售產(chǎn)品成本于期末一并結(jié)轉(zhuǎn)。7.30日計提本月份職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資26000元,乙產(chǎn)品工人工資14000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理部門人員工資4000元。8.31日用銀行存款支付上述職工工資50000元。老師這些記賬憑證都怎么寫呀
老師這個單位參?;鶖?shù)怎么填寫 幫我看一下我填的對不對 24年社保參保基數(shù)是4206
工商年報中 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量怎么計算 ?沒有現(xiàn)金流量表這個報表
你好,單位收到社保局給單位員工支付的生育津貼,該生育津貼返還給員工,需要給員工申報個稅嗎?會計分錄怎么做?
開了專票,但是是勞務(wù)費(fèi)稅率是1%能抵扣嗎
進(jìn)項少銷項多稅務(wù)局打電話了
您好老師,想問下19年所得稅稅率
老師,你好,請問去年入庫的產(chǎn)品,因?yàn)橘|(zhì)量問題,不用付款了,沒票,去年已納稅調(diào)整,今年要消應(yīng)付,可以借應(yīng)付貸以前年度損益嗎
5月份發(fā)4月工資的時候 實(shí)際繳納個稅260.44 工資表里代扣個稅做成了255.94元 導(dǎo)致給員工多發(fā)了4.5元 支付工資時分錄該怎么做呀
老師,和您咨詢一個業(yè)務(wù),我們贈送客戶紙尿褲,做會計分錄借方是做營業(yè)外支出嗎?
老師如圖,這個上面說的是什么意思?。?/p>
老師,發(fā)票是一張,借款是一筆,我不知道沖銷是一筆處理合適,還是分別處理合適
直接全部沖銷 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
好的,謝謝
不客氣,周末愉快,學(xué)員