你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額的分錄該怎么處理呢
老師,本月銷項(xiàng)稅額1000元,本月進(jìn)項(xiàng)稅額0,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元,上期留底的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額100元,請(qǐng)問(wèn)月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫(xiě),麻煩帶上金額,寫(xiě)下分錄,謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月貨物留底進(jìn)項(xiàng)稅257317.67元,本月貨物銷項(xiàng)稅60283.20元,軟件銷項(xiàng)稅98477.84元,本月進(jìn)項(xiàng)稅123438.95元(其中貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅46871.02元,軟件分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅76567.93元)請(qǐng)問(wèn)老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫(xiě)?請(qǐng)老師帶上數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月貨物留底進(jìn)項(xiàng)稅257317.67元,本月貨物銷項(xiàng)稅60283.20元,軟件銷項(xiàng)稅98477.84元,本月進(jìn)項(xiàng)稅123438.95元(其中貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅46871.02元,軟件分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅76567.93元)請(qǐng)問(wèn)老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫(xiě)?請(qǐng)老師帶上數(shù)據(jù)
你好,找宋生老師繼續(xù)沒(méi)解決完的問(wèn)題
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn),現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
傭金稅前扣除比例是多少,怎么計(jì)算的
你好,找宋生老師提問(wèn)一下問(wèn)題
公司有加工布,工人成本計(jì)入什么科目,。然后收到加工費(fèi)又計(jì)入什么科目
老師,能繼續(xù)回答一下我的問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么做科目
你好,找宋生老師解決一下問(wèn)題
公司交的五險(xiǎn)一金和代繳的個(gè)稅都是在哪里交?
老師,如果上月有未交增值稅,月末計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)在一個(gè)分錄還是分開(kāi)2張憑證?
轉(zhuǎn)出未交嗎?我怎么繞不過(guò)這個(gè)彎啊
你好,銷項(xiàng)是5445 53,還是銷項(xiàng)是5445.53呢??
銷項(xiàng)是5445.53,這個(gè)月進(jìn)大于銷
你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5445.53, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10181.29—5445.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10181.29
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,可用于后期抵扣嗎?
你好,是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣的
這樣的話我下個(gè)月是不需要交稅的?但是,進(jìn)項(xiàng)票到賬抵扣當(dāng)月沒(méi)辦法全額抵扣,我的意思是下個(gè)月還是要給點(diǎn)稅的,比如銷是5445.53,但是我勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候不會(huì)正好勾5445.53,可能是5200,那這個(gè)賬我要怎么做呢
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月不需要繳納增值稅,增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣。 下個(gè)月銷是5445.53,進(jìn)項(xiàng)是5200,這里的進(jìn)項(xiàng)包括之前留抵的稅額嗎??
我現(xiàn)在在錄十一月份的憑證,所有的稅都是十一月的,沒(méi)有以前的,雖然這個(gè)月進(jìn)大于銷,但是12月交稅的時(shí)候我不會(huì)勾選的剛剛好,我得交稅,那如果我在11月結(jié)轉(zhuǎn)了,12月想怎么做呀
你好,如果12月份是銷項(xiàng)大于 進(jìn)項(xiàng)和11月份留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
增值稅月底可不可以不結(jié)轉(zhuǎn)
你好,一般納稅人單位,月底是需要對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的。