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請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)是5445 53,進(jìn)項(xiàng)是10181.29,分錄怎么寫(xiě)呢,借:銷項(xiàng),和留底,帶進(jìn)項(xiàng)?

2023-12-04 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 16:32

你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5015 追問(wèn) 2023-12-04 16:34

轉(zhuǎn)出未交嗎?我怎么繞不過(guò)這個(gè)彎啊

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齊紅老師 解答 2023-12-04 16:35

你好,銷項(xiàng)是5445 53,還是銷項(xiàng)是5445.53呢??

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快賬用戶5015 追問(wèn) 2023-12-04 16:36

銷項(xiàng)是5445.53,這個(gè)月進(jìn)大于銷

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齊紅老師 解答 2023-12-04 16:37

你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5445.53, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10181.29—5445.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10181.29

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快賬用戶5015 追問(wèn) 2023-12-04 16:41

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,可用于后期抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 16:41

你好,是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣的

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快賬用戶5015 追問(wèn) 2023-12-04 16:44

這樣的話我下個(gè)月是不需要交稅的?但是,進(jìn)項(xiàng)票到賬抵扣當(dāng)月沒(méi)辦法全額抵扣,我的意思是下個(gè)月還是要給點(diǎn)稅的,比如銷是5445.53,但是我勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候不會(huì)正好勾5445.53,可能是5200,那這個(gè)賬我要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-12-04 16:45

你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月不需要繳納增值稅,增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣。 下個(gè)月銷是5445.53,進(jìn)項(xiàng)是5200,這里的進(jìn)項(xiàng)包括之前留抵的稅額嗎??

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快賬用戶5015 追問(wèn) 2023-12-04 16:51

我現(xiàn)在在錄十一月份的憑證,所有的稅都是十一月的,沒(méi)有以前的,雖然這個(gè)月進(jìn)大于銷,但是12月交稅的時(shí)候我不會(huì)勾選的剛剛好,我得交稅,那如果我在11月結(jié)轉(zhuǎn)了,12月想怎么做呀

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齊紅老師 解答 2023-12-04 16:53

你好,如果12月份是銷項(xiàng)大于 進(jìn)項(xiàng)和11月份留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶5015 追問(wèn) 2023-12-04 17:16

增值稅月底可不可以不結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-12-04 19:14

你好,一般納稅人單位,月底是需要對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的。

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你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-12-04
你的目的是正確申報(bào)增值稅,不需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)平的。需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅
2024-12-20
請(qǐng)您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
你好,這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-11-02
你好,同學(xué),上次留底的可以直接抵扣銷項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,本期結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中,用來(lái)抵扣
2023-12-07
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