好對(duì)的,這樣處理是正確的。
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付賬款確定無(wú)法支付,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,附件付什么?需要報(bào)備嗎?還是直接記賬就行了?
老師:您好!我們公司2019年有一筆應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在無(wú)法支付了,請(qǐng)問(wèn)今年的企業(yè)年度匯繳清算可以把這筆應(yīng)付賬款在《納稅調(diào)整明細(xì)表》里調(diào)增嗎?
老師您好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們應(yīng)收應(yīng)付賬款有一些就是小額的應(yīng)收應(yīng)付,好幾年前的,幾塊錢(qián)這種,然后經(jīng)理說(shuō)讓把這些賬戶(hù)給平了,我們就確認(rèn)了無(wú)法償付的應(yīng)付和無(wú)法收回的應(yīng)收,這些需要有什么樣的憑證么?
您好 老師,請(qǐng)問(wèn)我司無(wú)法支付以前年度的應(yīng)付賬款,只需要做營(yíng)業(yè)外收入這一步就好了嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款是不是有三年帳齡需要清理?確認(rèn)無(wú)法支付,要做營(yíng)業(yè)外收入,繳納所得稅?
老師請(qǐng)問(wèn)22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專(zhuān)管員讓更正22年年報(bào),因22年企業(yè)虧損,更正后提示請(qǐng)注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報(bào)表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個(gè)三四線(xiàn)小城鎮(zhèn)里,目前做會(huì)計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問(wèn)問(wèn)在小城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員怎么賺錢(qián),怎么才能拿到比較高的一個(gè)收入?。?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)稅金及附加7月計(jì)提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時(shí)候,計(jì)提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅),這筆分錄應(yīng)該在上月計(jì)提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤(rùn),貸:稅金及附加)
請(qǐng)問(wèn)老師怎么把自己財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人取消
老師銀行對(duì)賬單就是銀行賬戶(hù)明細(xì)清單嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公司可以開(kāi)票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,境外收入沒(méi)報(bào)增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,現(xiàn)在報(bào)8月增值稅,可以一并把之前沒(méi)報(bào)的收入做免稅收入申報(bào)嗎
我想知道財(cái)務(wù)人怎么賺錢(qián)?。?/p>
甲方是付錢(qián)的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>