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老師,這個(gè)月材料發(fā)票已經(jīng)到了,但銷售很少,這個(gè)材料如果我做進(jìn)去,稅負(fù)率就低了,這要怎么處理比較合適呢?

2023-12-03 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-03 15:32

做賬,暫時(shí)不勾選抵扣就是了

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快賬用戶9076 追問 2023-12-03 15:34

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在賬套中做到未抵扣稅金中?這樣會不會被認(rèn)為是人為控稅呢?有沒有違背稅法?

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齊紅老師 解答 2023-12-03 15:37

這個(gè)不影響的,是合理的操作。只要不是虛假申報(bào)就是

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做賬,暫時(shí)不勾選抵扣就是了
2023-12-03
你好,第一個(gè)當(dāng)月的,即使沒有發(fā)票也正常做賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,下個(gè)月發(fā)票到了紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-07
您好,是現(xiàn)在沒開過來,但是已經(jīng)銷售了是嗎
2023-07-23
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?原材料(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-07-28
您好 請問發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 沒有入賬對么
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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