您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 沒(méi)有入賬對(duì)么
#提問(wèn)#老師,上個(gè)月我原材料漏入庫(kù)了,但發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,那么本月我該如何做分錄,這筆進(jìn)項(xiàng)稅需要怎么處理?
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費(fèi),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進(jìn)其他收入不?進(jìn)項(xiàng)抵扣部分?
老師,我單位上個(gè)月購(gòu)買的原材料運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證勾選了,但是這個(gè)月對(duì)方紅沖了,原材料的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)隨著原材料單價(jià)一起進(jìn)生產(chǎn)成本了,并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬(wàn),圖片是原分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個(gè)月抵扣認(rèn)證,原材料必須這個(gè)月先入賬,這個(gè)分錄怎么處理?
老師好!我們上個(gè)月開(kāi)了七萬(wàn)發(fā)票,但是收到了一筆十六萬(wàn)的,本月想認(rèn)證抵扣,做留底稅額,那本月繳稅怎么繳?分錄應(yīng)該如何做?
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
是的,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,但是未入賬。這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
該筆進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月已抵扣使用,是否還需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄?
該筆進(jìn)項(xiàng)稅上個(gè)月已抵扣使用,不需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄