您好,對的,這個是需要直余著的了
請問下鄒老師 我們當(dāng)期銷項為10萬 進項只有1萬但是按照結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)到未見增值稅貸方科目就成10-1=9萬了 但是之前的留底稅額有8萬 這樣的賬務(wù)怎么做分錄呢
有一個月份結(jié)轉(zhuǎn)進銷項,進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一萬塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多出一萬塊錢,又轉(zhuǎn)到了未交增值稅,稅交的對,現(xiàn)在未交增值稅貸方余額一萬塊錢,這怎么調(diào)
老是,進項稅額 余額10萬。銷項稅額8萬,是不是現(xiàn)在要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10 貸 應(yīng)交稅費增值稅-進項稅 10 借 應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅 8 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 8 這樣的話 期末未交增值稅科目 貸方余額2萬, 不用交增值稅!余額一直在貸方不影響。 如果是進項8萬,銷項10萬, 交2萬元增值稅? 是這樣理解嗎
老師,進項稅勾選抵扣1萬,銷項稅額只有0.9萬。 做賬的時候 結(jié)轉(zhuǎn)“進項稅”按1萬結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是按0.9萬結(jié)轉(zhuǎn)!按1萬的話,未交增值稅借方有余額0.1萬,一直余著嗎?
老師,進項稅大于銷項稅,但是勾選的時候沒有勾選那么多的進項,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候是按照次月交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎,其余的進項還放在進項等著下次抵扣
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人