你好,現(xiàn)在賬上除了未交增值稅多還有其他哪個(gè)子目有這個(gè)余額?
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,多結(jié)轉(zhuǎn)了0.1元,然后一直隔這一毛錢(qián),未交增值稅現(xiàn)在有0.1元,怎么平這筆賬啊?
有一個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一萬(wàn)塊錢(qián),轉(zhuǎn)出未交增值稅多出一萬(wàn)塊錢(qián),又轉(zhuǎn)到了未交增值稅,稅交的對(duì),現(xiàn)在未交增值稅貸方余額一萬(wàn)塊錢(qián),這怎么調(diào)
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個(gè)余額怎么調(diào)
比方說(shuō)去年增值稅有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢(qián),轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢(qián),轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢(qián),然后次月交的稅金額是對(duì)的,然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢(qián),請(qǐng)問(wèn)今年我怎么調(diào)
老師,我想咨詢(xún)一下我們公司6月份買(mǎi)的車(chē)輛,7月份申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,可以扣除折舊費(fèi)嗎?
電子稅務(wù)局批量下載發(fā)票要怎么下載
老師,我想問(wèn)一公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證和開(kāi)票信息為啥不一樣,,,,,,,,,,,,,,,,,,名稱(chēng):杭錦旗錦潤(rùn)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 納稅人識(shí)別號(hào):9115062 5683 4376 140 開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭錦旗支行 賬號(hào):0537?4101?0400?05575 單位地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)杭錦大街南側(cè) 電話:0477-6868800??????郵編:017400
你好老師!我們是個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)人名下有車(chē)用于個(gè)體戶(hù)運(yùn)營(yíng),車(chē)保險(xiǎn)開(kāi)具的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)者名頭的,這個(gè)發(fā)票我們可以正常入賬嗎?
老師,我有點(diǎn)不明白,因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)客戶(hù)的投資款是50萬(wàn)的,后來(lái)歸還了119585.87的投資款,還有后面又產(chǎn)生了費(fèi)用117500.54元,收入是1834405.91元的,那我用1834405.91-500000-119585.87-117500.54的得數(shù)和用500000-117500.54-119858.87得出數(shù),然后再去用1834405.91-上面的得數(shù),怎么結(jié)果不一樣呢?
老師,我公司買(mǎi)了輛車(chē),但已經(jīng)折舊了,沒(méi)有殘值,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),這輛車(chē)怎么處理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有軟件可以查詢(xún)有沒(méi)有公司盜用自己的身份證給自己開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn)下建筑項(xiàng)目,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,還有按項(xiàng)目設(shè)置嗎明細(xì)嗎
賣(mài)無(wú)形資產(chǎn),先開(kāi)了發(fā)票,但是還未收到錢(qián)怎么編輯會(huì)計(jì)分目錄
一般納稅人開(kāi)普票可以用專(zhuān)票抵扣么 沒(méi)有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)票也得交稅么
應(yīng)交增值稅的借方
你急,是哪個(gè)子目有余額,不是一級(jí)科目
這么調(diào)可以嗎
或者這樣
你好,可以按照下面這個(gè)分錄做調(diào)整