是的,就是那樣處理的,合理的
老師,你好,打擾了,麻煩幫我司看看這幾個問題如何填寫憑證? 1.老板個人墊付幾十萬沒有發(fā)票,現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票(發(fā)票抬頭是掛我司名義),開好發(fā)票后,還是按發(fā)票金額,付款單,費用報銷單填寫入賬嗎? 2.已收到的餐費發(fā)票,油費發(fā)票,都是幾百幾百塊的,是按發(fā)票金額,付款單,費用報銷單填寫入賬?還是可以按月或按季匯總,按匯總金額,付款單,費用報銷單填寫入賬? 3.我司若按發(fā)票信息,付款單,費用報銷單填寫完畢后,是否這樣就可以?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票?這種情況稅務查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,你好!請問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費用,貸預付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因為賬上還掛著這幾塊錢?
老師好,我公司員工出差,幾人同行,然后需要攜程上訂票,因為有個人是會員有優(yōu)惠,大家就把錢按照全價票的金額轉(zhuǎn)給這個人,這個人有會員優(yōu)惠了幾十塊錢,但是發(fā)票確實按照全額開的,這些員工也有給這個人轉(zhuǎn)賬全額的記錄,那這些員工來報銷的時候,應該按發(fā)票金額報銷還是優(yōu)惠后的金額給他們報銷比較合理呢
你好老師,比如我同事報銷了油費,后面粘貼的油票加起來的金額是1050.但是公司只給他轉(zhuǎn)賬1000.所以報銷單上寫了1000, 那我入賬肯定也得按1000入賬 請問這是合理的嗎?
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。