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老師,你好,打擾了,麻煩幫我司看看這幾個問題如何填寫憑證? 1.老板個人墊付幾十萬沒有發(fā)票,現(xiàn)在有公司可以幫忙我司代開發(fā)票(發(fā)票抬頭是掛我司名義),開好發(fā)票后,還是按發(fā)票金額,付款單,費用報銷單填寫入賬嗎? 2.已收到的餐費發(fā)票,油費發(fā)票,都是幾百幾百塊的,是按發(fā)票金額,付款單,費用報銷單填寫入賬?還是可以按月或按季匯總,按匯總金額,付款單,費用報銷單填寫入賬? 3.我司若按發(fā)票信息,付款單,費用報銷單填寫完畢后,是否這樣就可以?

2020-09-10 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 06:28

1.需要需要完整一套資料入賬才可以,這個幾十萬最好是不同公司開,要是費用話,成本可以找一個公司,需要符合你們實際點比較好,2這個最好是分月做,這個分開做比較好,不要匯總做,,付款單,費用報銷單填寫入賬? 這個需要,但是你匯總不要金額太大了,做的真實點 3可以,

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齊紅老師 解答 2020-09-11 07:12

這個最好是真實點,做的真實點,最好是不要一次匯總太多了

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快賬用戶8912 追問 2020-09-11 09:24

1.需要需要完整一套資料入賬才可以,完整一套資料有哪些?方便告知嗎? 2.餐費,油費按月匯總金額嗎?餐費發(fā)票,油費發(fā)票需要分類嗎?因為是不同餐館,不同加油站。 3. 以上2點,是否都是需要填寫付款單及費用報銷單?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:37

1.有報銷單,對應(yīng)出差有差旅費行程單,招待客戶有招待客戶名單地點,等,付款單,發(fā)票信息,2 ,這個需要按人分開報銷分開入賬,不是直接全部都混一起做,3 ,直接付款就不需要報銷單,要是員工墊付需要報銷單

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快賬用戶8912 追問 2020-09-11 09:46

1.是老板個人墊付無發(fā)票,后續(xù)補發(fā)票,還是需要按付款單及報銷單填寫嗎?另還需做一份明細清單嗎? 2.是針對個人匯總填寫付款單及報銷單嗎? 3.只要是個人墊付(包括老板),都要填寫付款單及費用報銷單嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 10:03

1.需要報銷單就可以,還需要個人付款回單,需要看啥費用,2 個人墊付報銷單, 2也是報銷單

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1.需要需要完整一套資料入賬才可以,這個幾十萬最好是不同公司開,要是費用話,成本可以找一個公司,需要符合你們實際點比較好,2這個最好是分月做,這個分開做比較好,不要匯總做,,付款單,費用報銷單填寫入賬? 這個需要,但是你匯總不要金額太大了,做的真實點 3可以,
2020-09-11
您好 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以 需要填寫付款申請表 如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人 填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人 需要填寫費用報銷單 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取 需要填寫備用金申請單 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,如果單位財務(wù)制度允許 可以存在出納的個人賬戶上使用 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以
2020-11-01
你好,你是內(nèi)賬,做記賬憑證可以看同一類的費用做一張記賬憑證。不同類的分開填。資產(chǎn)類增中記借方,費用類增加記貸方。
2020-11-09
這樣做賬沒問題,借:管理費用-汽油費,貸:其他應(yīng)付款-員工姓名。不過最好保留好每次加油的報銷單據(jù)和發(fā)票,以備后續(xù)審核。
2024-10-18
借,其他應(yīng)收款 6000 貸,銀行存款 6000 借,管理費用 3500 庫存現(xiàn)金 500 貸,其他應(yīng)收款 4000 借,制造費用 2000 應(yīng)交稅費 增值稅 120 貸,庫存現(xiàn)金 2120-700 其他應(yīng)收款 700
2020-12-20
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