你好,這個(gè)變成6萬元是自動(dòng)變的嗎?還是你這邊修改調(diào)整的呢,不是你調(diào)整的話,你這邊自行修改下申報(bào)的呢
我單位一員工6月份入職,8月份申報(bào)個(gè)稅,當(dāng)中有個(gè)5000的減除費(fèi)用,為什么8月份申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)里累計(jì)減除費(fèi)用是10000,為什么不是5000?
老師好,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅。有個(gè)入職滿一年且今年繼續(xù)在職,去年申報(bào)工資未超過6萬的,今年申報(bào)工資時(shí)候跳出來減除費(fèi)用為6萬元。請問這個(gè)是每個(gè)月申報(bào)都會(huì)有6萬元減除費(fèi)用嗎?還是一次性抵扣的???比如2月申報(bào)減除了6萬,3月開始就沒有減除費(fèi)用了?是哪種?
申報(bào)7月個(gè)稅時(shí)漏了幾個(gè)員工沒報(bào),把他們變成了非正常,后來重新導(dǎo)入了人員信息,然后8月申報(bào)時(shí)這幾個(gè)員工的1月到6月累計(jì)收入沒有了,是什么原因呢?
我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)人累計(jì)減除費(fèi)用10月份是5萬,11月就變成6萬了報(bào)送不過去,是有人用他們信息申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師,公司申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,這個(gè)怎么處理,如果我把他們每個(gè)人不按扣除累計(jì)申報(bào),他們個(gè)稅太高了。如果我選擇更正2月份個(gè)人所得稅,會(huì)涉及到退稅,是不是好麻煩,老師
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?