您好,這個(gè)的話,就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 管理費(fèi)用,沒(méi)有跨年
老師,20年3月,我們老板從公戶(hù)轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專(zhuān)票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
2月做了一筆分錄,取得的票是專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,借:管理費(fèi)用1700,貸:現(xiàn)金1700。 7月的時(shí)候?qū)F边M(jìn)行抵扣,做了一筆和前面一樣的分錄紅字沖掉了之前的分錄,又做了一筆借:管理費(fèi)用1504.42,進(jìn)項(xiàng)稅額195.58,貸:現(xiàn)金1700。 我想問(wèn)下,附件都在2月份做賬了,7月做沖減費(fèi)用的這筆憑證,以什么作為附件呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我在報(bào)9月份的增值稅時(shí)(一般納稅人)有機(jī)票沒(méi)有計(jì)算填列在進(jìn)項(xiàng)那,也沒(méi)有計(jì)算抵扣,機(jī)票在9月也入了賬,做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時(shí)候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 -2000,然后11月報(bào)增值稅的時(shí)候再正常計(jì)算抵扣,做賬的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1651.38 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 20000
老師有筆費(fèi)用,8月份做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了,然后也還沒(méi)有抵扣,之前做的分錄是借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi);貸銀行存款,現(xiàn)在做11月份的賬要怎么更正回來(lái)呀老師,麻煩具體說(shuō)下
若一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候做了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,那下次來(lái)票可以直接借:管理費(fèi)用(紅字)借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅-進(jìn)項(xiàng)。還是說(shuō)必須先做一步:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:銀行存款?但是這個(gè)月也沒(méi)有銀行回單呀,銀行回單附在最一開(kāi)始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:其他應(yīng)收款然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款
老師好,老板開(kāi)個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶(hù),那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開(kāi)的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門(mén)票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷(xiāo)售額,并開(kāi)具普通發(fā)票。計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開(kāi)票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開(kāi)票,我們可以從公戶(hù)給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開(kāi)核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
那這個(gè)金額就是進(jìn)項(xiàng)的稅額嘍,
這樣做行嗎,比如說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅400,就是借管理費(fèi)用紅字400;貸進(jìn)項(xiàng)稅400
這個(gè)是可以的,可以