增值稅是要交稅的,所得稅可以不確認(rèn)收入
老師,我們小規(guī)模納稅人,有開票收入也有不需要開票收入,針對開票收入,當(dāng)期發(fā)生時如果不開具發(fā)票,我可以當(dāng)期不確認(rèn)收入,然后等以后期間開具發(fā)票時再確認(rèn)收入嗎?這樣操作風(fēng)險大不?
老師,收入確認(rèn)的當(dāng)期,分包發(fā)票沒到,不暫估入賬,在發(fā)票到的當(dāng)期確認(rèn)成本這可以嗎
老師,如果收到預(yù)收款當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎?等到開票了再確認(rèn)收入,申報納稅。
1.內(nèi)賬收入可以按商品發(fā)貨或是提供服務(wù)的合同價確認(rèn)收入嗎? 2.當(dāng)月報銷的費用下個月收到發(fā)票,外賬在當(dāng)月掛賬下月確認(rèn)費用,那內(nèi)賬可以在當(dāng)月按報銷金額全部確認(rèn)費用嗎? 3.內(nèi)賬的確認(rèn)可以都不按發(fā)票嗎?按照實際收付發(fā)貨的收付實現(xiàn)制?
物業(yè)公司預(yù)收物業(yè)管理費,銷項稅是收到款項時確認(rèn)嗎?我可不可以預(yù)收部分先不開票等到到了服務(wù)期間才確認(rèn)收入?
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細(xì)科目的呢
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬元的普通發(fā)票給對方,銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請問高溫費金額不大1000元,全部做工資了,沒做福利費。申報個稅也是給工資和在一起申報的。三個月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費發(fā)票修理費,怎么做會計分錄
老師好,請問應(yīng)交稅費印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過了
計提個稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來,但是合同沒有的,因為要每天付款,不能月結(jié),沒有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評審費沒有計入職工薪酬 但申報個稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報
因為開票超出500萬,就是不想全部確認(rèn)收入(一般納稅人確認(rèn)是確認(rèn)發(fā)票的金額嗎?)
開了發(fā)票增值稅就是確認(rèn)收入了,沒轍了