同學(xué),你好,這個只要自己能記清楚就可以,所以只要你付出去了,有沒有票都可以確認(rèn)收入的
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時,是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
1.內(nèi)賬收入可以按商品發(fā)貨或是提供服務(wù)的合同價確認(rèn)收入嗎? 2.當(dāng)月報銷的費(fèi)用下個月收到發(fā)票,外賬在當(dāng)月掛賬下月確認(rèn)費(fèi)用,那內(nèi)賬可以在當(dāng)月按報銷金額全部確認(rèn)費(fèi)用嗎? 3.內(nèi)賬的確認(rèn)可以都不按發(fā)票嗎?按照實(shí)際收付發(fā)貨的收付實(shí)現(xiàn)制?
老師,內(nèi)賬的收入和費(fèi)用確認(rèn)時間是怎樣確定的?比如6月發(fā)貨,7月開的發(fā)票,6月支付員工的報銷費(fèi)用,7月收到的報銷發(fā)票,我是和外賬一樣按發(fā)票時間點(diǎn)在7月確認(rèn)收入和費(fèi)用,還是6月就要確認(rèn)?
老師你好,我想問一下我按發(fā)票金額確認(rèn)收入是可以的嗎?那我按供貨單的金額確收,但我實(shí)際沒有交付那么多東西,我怎么做賬呢?我暫估入庫然后銷售產(chǎn)品計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,拿到發(fā)票后全部重新沖銷然后記賬嗎?
新入職一家公司,我做外賬,公司是船運(yùn)公司,運(yùn)輸企業(yè),成本是油費(fèi),人工,固定資產(chǎn)折舊等,現(xiàn)在我看以前的會計(jì)做的賬,當(dāng)月沒收到油費(fèi)的發(fā)票就入成本了,下個月才付款和收到發(fā)票,我以前都是收到發(fā)票才確認(rèn)成本的,但幾百萬的油費(fèi),當(dāng)月不計(jì)入成本,又會成本不準(zhǔn)確!請問是按照上一個會計(jì)當(dāng)月就確認(rèn)成本,還是下個月收到發(fā)票再確認(rèn)?
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報廢了,賬面上凈值是78153.85元,報廢買了98424元,一般納稅人簡易計(jì)稅,票在下個月開,那這個怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報的財(cái)報數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計(jì)算每股收益時候,那個股數(shù)加權(quán)平均,計(jì)算時間權(quán)重時候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬