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上月通過以前年度損益調整調了一些多確認的或者少確認的收入,這個月報稅的時候按上月開票金額報稅,還是上月開票加減調的收入再報稅

2023-12-01 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 11:35

調的部分是更正原來的報表交稅? ?這個月是按這個月數填寫申報 分開 的

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快賬用戶2218 追問 2023-12-01 11:37

那是去年的好幾個月的,而且匯算清繳也完了,會不會有影響

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快賬用戶2218 追問 2023-12-01 11:37

一個月一個月更正嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 11:39

你好 是的這樣更正的呢? 年報有錯的也是更正?

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快賬用戶2218 追問 2023-12-01 11:44

2021年多3萬,22年少記收入2528,23年少記收入8900,總的來說我多交稅了,因此可以不用管以前年都的收入嗎

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快賬用戶2218 追問 2023-12-01 11:44

只申報當月的

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齊紅老師 解答 2023-12-01 11:46

你好? 前年錯的 前面單位調整 單獨申報交? 一樣的原理? 不是匯總交的?

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快賬用戶2218 追問 2023-12-01 12:10

老師,我查了只是沒做收入,但是已申報稅了,這個就不用管了對吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 12:28

只是賬上沒做,申報對了那咱賬上把沒記的收入補上就行了。把賬務處理和申報做成一樣的。

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調的部分是更正原來的報表交稅? ?這個月是按這個月數填寫申報 分開 的
2023-12-01
你好!這個你應該去更正上個月的。而不是這個月調差額
2024-09-10
同學你好 按照對應所屬期的金額
2023-04-10
你好 那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致吧,12月份的。
2023-01-18
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