學(xué)員你好,需要更正申報(bào),收入=稅盤收入%2B未開票收入 未開票收入也得納入報(bào)送
老師,請(qǐng)問前期確認(rèn)的未開票收入,已申報(bào)納稅。 本期又開票了,需要如何賬務(wù)處理,如何申報(bào)呢?
跨期收入賬上紅沖了,但是票未紅沖,導(dǎo)致報(bào)稅收入多了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整
賬上確認(rèn)了一些未開票收入,但是報(bào)稅時(shí)按照稅盤收入報(bào)的,請(qǐng)問這個(gè)需要如何調(diào)整
上月通過以前年度損益調(diào)整調(diào)了一些多確認(rèn)的或者少確認(rèn)的收入,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候按上月開票金額報(bào)稅,還是上月開票加減調(diào)的收入再報(bào)稅
老師,我上個(gè)月收了租客的租金滯納金,按6%確認(rèn)收入,申報(bào)的時(shí)候做了無票收入,這個(gè)月賬面調(diào)整成按9%確認(rèn)收入,調(diào)整部分:收入變少,銷項(xiàng)稅額變多,那這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表如何體現(xiàn)?
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費(fèi)稅率又是多少呢
我們的人先開銷售發(fā)票出去,開數(shù)量41000個(gè),然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開進(jìn)來3434個(gè)商品,這個(gè)怎么辦呀,進(jìn)貨3434個(gè)商品,開出去數(shù)量41000個(gè),這個(gè)怎么處理,我問領(lǐng)導(dǎo)說實(shí)際就用3434個(gè),開出去41000個(gè)多了,開錯(cuò)了,要么把作廢,我稅也報(bào)了款也交了
老師,別人的賬6月份營業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個(gè)怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個(gè)月補(bǔ)做更正了2023年的報(bào)表,請(qǐng)問一下這筆收入我這個(gè)月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個(gè)老板,a公司開的發(fā)票,但是錢打到b公司去了,兩個(gè)公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報(bào),公司沒有殘疾人的,正常申報(bào)就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對(duì)嗎?
老師,有個(gè)問題是這樣的,我們公司的客戶A是個(gè)集團(tuán)公司,因?yàn)榍肺覀兊呢浛?,我們就起訴了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開票開給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說需要些什么輔助資料
如果是申報(bào)當(dāng)期把無票收入報(bào)送了,下期又進(jìn)行了開票,在下期如何保持賬務(wù)和報(bào)稅收入一致
申報(bào)當(dāng)期把無票收入報(bào)送,下期又進(jìn)行了開票,開票收入正常填,不開票收入填負(fù)數(shù)
不開票收入負(fù)數(shù)填入哪一欄呀,小規(guī)模納稅人
按合計(jì)收入填報(bào)就可以,比如開票收入10萬,不開票-2,填8萬
但是申報(bào)會(huì)提示比對(duì)不通過,稅盤上報(bào)的收入要大于填報(bào)的收入
這種就得給你們稅局溝通下