學(xué)員朋友您好,借:銀行存款100.管理或者銷售費(fèi)用等20貸:應(yīng)收賬款120
老師好,請(qǐng)問我們給對(duì)方公司供貨,一直掛應(yīng)收賬款,三個(gè)月結(jié)一次賬?,F(xiàn)在出現(xiàn)質(zhì)量索賠,對(duì)方開出5000元質(zhì)量索賠發(fā)票。我方怎樣入賬,知道是營(yíng)業(yè)外支出。具體分錄不會(huì)寫。謝謝老師了
老師,請(qǐng)問一下我公司是勞務(wù)派遣輸出方,發(fā)票全額6%開具專票。比如:工資5000,社保1000,服務(wù)費(fèi)100。開具發(fā)票(專票)金額不含稅6100元,含稅6466元。對(duì)方不接受發(fā)票,說是我額外收了6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),應(yīng)該開具6100元的發(fā)票。請(qǐng)問一下這種情況我應(yīng)該怎么處理
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報(bào)增值稅了(金額100萬),10月份時(shí)收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對(duì)方了,請(qǐng)問一下,3月無票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩分錄一一指導(dǎo),謝謝
請(qǐng)問一下老師,我們公司租了一個(gè)辦公室,每個(gè)月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是對(duì)方公司目前還沒有給我開具發(fā)票,開具了一張15000元的收據(jù)給我們,請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫一下帶有數(shù)字的分錄給我可以嗎?謝謝
請(qǐng)問,應(yīng)收120實(shí)際收到100元,20對(duì)方直接扣了服務(wù)費(fèi),但給我開了20的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)具體怎么做賬,希老師帶入具體金額寫下分錄,謝謝
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
那收到20的發(fā)票為何做賬
這個(gè)服務(wù)是什么用途?
充電樁,15%的服務(wù)費(fèi)給人家
學(xué)員朋友您好,可以用上面的會(huì)計(jì)分錄銷售費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)20