您好,對的哦,福利費(fèi)是一起申報個稅的
老師,中秋節(jié)給員工的1000塊過節(jié)費(fèi)當(dāng)時并入工資一起發(fā)放了,賬務(wù)處理做的是借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,請問需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?
老師,工資沒有做計提,發(fā)放工資時,借:管理費(fèi)用 貨:工資還是應(yīng)付職工薪酬呢?謝謝!
端午節(jié)給員工發(fā)200過節(jié)費(fèi)怎么做賬?工資里也要做進(jìn)去嗎?計提并發(fā)放過節(jié)費(fèi)我是這么做的:借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那工資表里的怎么做呢?
老師好!老師,公司中秋節(jié)發(fā)過節(jié)費(fèi),應(yīng)發(fā)工資是20000元,實發(fā)工資是20600元(加了過節(jié)費(fèi)),計提工資: 借:管理費(fèi)用—工資20600 貨:應(yīng)付職工薪酬—工資20600 對嗎?謝謝!
董孝彬老師好!請教您:員工工資總額是39200元,計提工資,個稅,社保分錄如下: 借:管理費(fèi)用—工資30746.28 管理費(fèi)用—工資8453.72(計提個稅)8453.72 貨:應(yīng)付職工薪酬—工資39200 計提社保 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)1349.44 管理費(fèi)用—醫(yī)保費(fèi)771.34 貨:應(yīng)討職工薪酬—社保費(fèi)1349.44 應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保費(fèi)771.34以上賬務(wù)處理對嗎?謝謝老師!
老師,善意取得的不當(dāng)?shù)美呀?jīng)轉(zhuǎn)給第三人,還要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
計提工資:借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9900 應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅100 繳納個人所得稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務(wù)處理分錄正確嗎?工資不準(zhǔn)時發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫一筆計提工資,但沒發(fā)放,每月又代扣代繳了個人所得稅的詳細(xì)分錄
公司把土地賣了,怎么申報繳納土地增值稅
這是第幾章內(nèi)容?感覺沒學(xué)到這塊
公司出售土地,繳納的印花稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,可以享受減半政策嗎
課程的有效期多久呢?
老師你好,我是一般納稅人,稅務(wù)局讓我們自查補(bǔ)23和24年的未開發(fā)票收入,我現(xiàn)在補(bǔ)了,想問一下這個賬是做到25年嗎分錄怎樣寫
怎么做一個老板能看得懂的報表?
已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時沒有發(fā)票,以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢?
謝謝老師!老師,個稅己申報了,忘記加600元申報個稅,怎么辦呀。
您好,沒事兒,不急哈,12月15日前申報個稅把這個600補(bǔ)上,現(xiàn)在是累計預(yù)扣,不影響個稅金額
謝謝老師!好的
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~