這個情況稅務(wù)認(rèn)可的。
老師,有張醫(yī)院開的財政局監(jiān)制的收費票據(jù),公司的稅號對方用手寫的寫上去了,蓋了章,這種收據(jù)還能用嗎?還是要對方重新打一個干脆沒有稅號的收據(jù)
老師好,行政事業(yè)性收費只有財政統(tǒng)一監(jiān)制的收據(jù)沒有發(fā)票,這樣稅務(wù)局認(rèn)可這個支出嗎
老師好,行政事業(yè)性收費只有財政統(tǒng)一監(jiān)制的收據(jù)沒有發(fā)票,這樣稅務(wù)局認(rèn)可這個支出嗎
老師,公益性崗位的失業(yè)保險,本來是就業(yè)局報銷的,但是有一個月不小心把這部分錢從在職人員事業(yè)的失業(yè)保險中支付了,現(xiàn)財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么調(diào)賬? 原來記的是: 預(yù)算會計: 借:行政支出—非財政撥款支出—就業(yè)局失業(yè)保險 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—就業(yè)局失業(yè)保險 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款 現(xiàn)在,財政撥款墊付了非財政撥款收入
老師,公益性崗位的失業(yè)保險,本來是就業(yè)局報銷的,但是有一個月不小心把這部分錢從在職人員事業(yè)的失業(yè)保險中支付了,現(xiàn)財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么調(diào)賬? 原來記的是: 預(yù)算會計: 借:行政支出—非財政撥款支出—就業(yè)局失業(yè)保險 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—就業(yè)局失業(yè)保險 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款 現(xiàn)在,財政撥款墊付了非財政撥款收入
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
那這種情況可以不要發(fā)票了哈,因為對方也開不了發(fā)票,只能開這種收據(jù),我直接拿這個收據(jù)當(dāng)發(fā)票用就行了對吧
對,用這個入賬就可以的。