您好!麻煩稍等一下,看下題
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財政局撥付了一筆項目資金,當(dāng)時財務(wù)會計:借:單位管理費用,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計:借:事業(yè)支出貸:財政撥款收入年末,財政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財政預(yù)算收入 支出時是 借計提業(yè)務(wù)活動費用工資福利費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 預(yù)算會計做對應(yīng)科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
老師您好!請教個問題。行政單位上年購建固定資產(chǎn),分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產(chǎn) 179214 貸:財政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業(yè)務(wù)活動費 14541.5 貸:財政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業(yè)務(wù)活動費 90000 貸:財政撥款收入 90000 預(yù)算會計都計 借:行政支出 貸:財政撥款預(yù)算收入 今年想把以前的錯誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨?,F(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時,借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動過程中發(fā)生培訓(xùn)費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設(shè)備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結(jié)余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產(chǎn)45000貸:非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)450006.某個非財政撥款的專項任務(wù)已完成,項目剩余資金50000元?,F(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師,公益性崗位的失業(yè)保險,本來是就業(yè)局報銷的,但是有一個月不小心把這部分錢從在職人員事業(yè)的失業(yè)保險中支付了,現(xiàn)財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么調(diào)賬? 原來記的是: 預(yù)算會計: 借:行政支出—非財政撥款支出—就業(yè)局失業(yè)保險 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—就業(yè)局失業(yè)保險 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款 現(xiàn)在,財政撥款墊付了非財政撥款收入
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
你好,請問一下你現(xiàn)在把這筆金額從財政賬戶轉(zhuǎn)到非財政賬戶了嗎 而且原來記得分錄中,預(yù)算會計也沒有銀行存款這個科目,只有資金結(jié)存,是打錯字了還是什么原因,你先自己檢查一下 付錢用錯賬戶也是常有的事,兩個賬戶之間做個收支是可以解決的
非財政戶已經(jīng)收到財政戶的錢了嗎?沒收到的話,不需要處理,收到的話才可以調(diào)賬
對,是資金結(jié)存,財政戶的錢直接交了失業(yè)保險,非財政戶收到了就業(yè)局轉(zhuǎn)來的資金。 本來應(yīng)該是非財政戶的錢,收支是平的,但是現(xiàn)在非財政戶有余額。
好的,明天上班再看看哈
我建議先把非財政戶的余額轉(zhuǎn)到財政戶 會計分錄就是借銀行存款-財政戶 貸銀行存款-非財政戶 預(yù)算會計就是借資金結(jié)存-財政戶貸資金結(jié)存-非財政戶