你好,增值稅本年累計(jì)金額,這個(gè)是需要交稅的還是免稅的,還是所有的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)免增值稅,是專(zhuān)票和普票的合計(jì)不超10萬(wàn)嗎?免增值稅的部分是普通發(fā)票合計(jì)的金額不包括專(zhuān)票的金額是嗎?謝謝
小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)45萬(wàn)銷(xiāo)售額免征增值稅,這里的銷(xiāo)售額含增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超10萬(wàn),申報(bào)增值稅是填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎?金額是不含稅金額對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人,發(fā)票作廢沖紅的金額,在納稅申報(bào)表申報(bào)時(shí),要不要填在免稅銷(xiāo)售額的其他免稅銷(xiāo)售額里面?
我公司小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)了免稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖去年的免稅發(fā)票,紅沖的這個(gè)金額可以沖減小規(guī)模累計(jì)500萬(wàn)額度不升為一般納稅人嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
所有的,現(xiàn)在報(bào)表上的這三項(xiàng)都有金額
免稅的銷(xiāo)售額*3%加需要繳稅的銷(xiāo)售額*稅率 免稅的銷(xiāo)售額,你即使開(kāi)的是1%,它的稅額也是按照3%來(lái)的
紅沖的需要看是免稅的還是不免稅的。
我現(xiàn)在和稅務(wù)局的金額有差。我想問(wèn)的是我報(bào)表里的金額,本年累計(jì)全部金額是多少,我有點(diǎn)弄不明白
你說(shuō)的本年累計(jì)的銷(xiāo)售額吧 第一行加第四行加第七行加第九行。
第二行和第三行也有數(shù)字
你好,第一行里面包含著第二行和第三行呀,同學(xué)
第一行它不就是第二行加第三行得出來(lái)的嗎?已經(jīng)包含在里面了,就不用重復(fù)加了吧。
老師,您看一下這是3個(gè)季度的報(bào)表,第一行和第二行有問(wèn)題
第一季度和第二季度的截圖。
老師,這個(gè)是第一第二季度
第一到三季度 第三行都沒(méi)有金額,你這個(gè)本年累計(jì)是哪里出來(lái)的金額。
第一季度一行2行都有數(shù)字,二季度本期數(shù)沒(méi)有,但本年累計(jì)有沖減金額,第三季度也有本期數(shù)
同學(xué),你看我給你回復(fù)的可以嗎?我說(shuō)的是第三行,沒(méi)有說(shuō)第二行 而且第一行出來(lái)的本年累計(jì)也不對(duì)。
你是不是去稅務(wù)局是修改過(guò)。
正常的稅務(wù)局的表格不會(huì)出現(xiàn)這種錯(cuò)誤的。
所以我也弄不懂是怎么回事,第一行是自動(dòng)帶出來(lái)的金額
你之前有修改過(guò)嗎?去稅務(wù)局
我沒(méi)修改過(guò),但電子稅務(wù)局說(shuō)是在當(dāng)年8月更正過(guò)
只要在你電子稅務(wù)局里面更正的,查到的應(yīng)該都是更正之后的數(shù)據(jù) 去稅務(wù)局修改過(guò)的話,你這邊顯示的還是之前錯(cuò)誤的,稅務(wù)局那邊就是正確的。
所以這種情況你可以找你稅務(wù)局那邊問(wèn)一下 看一下那邊的數(shù)據(jù)正確吧。
我現(xiàn)在和稅務(wù)的差額就是第四季度第二行和第三行的差,但又不知道是錯(cuò)在哪里
你這個(gè)報(bào)表肯定不對(duì), 現(xiàn)在先不看你申報(bào)的數(shù)據(jù)金額是不是正確的,你這個(gè)邏輯就不對(duì),第一行應(yīng)該是一到三季度第一行的累計(jì)。
結(jié)果他只有一個(gè)季度的。
第三行明明沒(méi)有負(fù)數(shù),它出來(lái)一個(gè)負(fù)數(shù)。