學員您好,這種情況是有的。首先,如果對方未如實申報收入,那么在匯算清繳時,該筆收入可能會被視為未計入收入,從而需要補繳稅款和滯納金。如果未繳納足夠的稅款和滯納金,可能會面臨稅務處罰。 其次,如果對方將大筆收入計入預收賬款或應付款科目中,而未及時確認收入,也可能會面臨稅務風險。因為預收賬款和應付款科目通常不包括在企業(yè)的總收入中,如果對方未及時確認收入,可能會導致企業(yè)少報收入,從而需要補繳稅款
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少交點稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以少節(jié)稅呢
企業(yè)舉辦比賽支付獎金,由于金額較大,可能只能做業(yè)務招待費或營業(yè)外支出,但這樣的話可能因為收入不夠,會在年末匯算清繳提出來調增,請問有稅務處理辦法使得這筆獎金能夠支付出去又可以節(jié)稅呢(什么方法能讓這筆支出不必在匯算清繳時被全額調增呢)
老師 。對于收入確認,有幾個疑問。首先,比如賒銷的,增值稅那里說按照合同約定的收款時間確認收入;收入確認原則那里又說風險和報酬已經轉移,能夠可靠計量等五個條件可以確認收入;新收入準則又說什么識別單項合同,分攤交易金額之類的。所以我想問,比如當月提供服務,次月開票結算。這種怎么確認收入,在哪個月交稅。
老師我新到一家公司,之前的會計,往年收入跟費用都沒入賬,(1)我需要幫她補錄嗎?金額很大的,如果幫她補錄 那么我有風險嗎?(2) 還有她有一筆之前年度的財務費用幾十萬,如果每年我把這么費用都調增了會有稅務風險,我個人會有風險嗎?,這個事情我已經跟老板匯報了也找老板簽字了。以老師的經驗,怎么處理比較好呢?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現金存到了分公司b,現在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
對我們會不會有什么風險,年年都有這種情況
主要風險是影響納稅信用等級,補申報交稅,加收滯納金,罰款