同學你好,備注了是可以用的。稅率沒有問題吧?

請問老師,我公司租賃了商場的場地,對方收我們的錢,發(fā)票開的是租賃發(fā)票和物業(yè)管理費發(fā)票,我如果不想自已經營,想給個人經營,我這個稅務該怎么籌劃。還有如果我直接開轉租賃發(fā)票,租賃發(fā)票是9%,我還有6%個點的,我還可以怎么換經營方式,開票怎么開又能省稅呢
老師。我們租了一棟樓,有一層出租出去。我這會開發(fā)票。稅收分類我點的不動產租賃。電子發(fā)票帶出來的信息挺多的。不動產地址,租賃期限。不動產證書。我記得之前紙質票不要這些啊。是不是只要開租賃票都是這樣的?
收到對方開具的全電發(fā)票,發(fā)票項目是租賃費,備注了地址和租賃期間,但是發(fā)票上面沒有不動產租賃業(yè)務字樣,這個發(fā)票我們能不能稅前抵扣
請問一下,我們租賃辦公室,分了一半租給別的公司,我們需要開發(fā)票給對方公司,但是我們不能開不動產租賃發(fā)票,只能開經濟代理服務*租金,請問一下我們備注了需要填寫地址嗎
帶人的機械租賃,開了9個點的建筑輔助*工程服務*機械租賃專票給業(yè)主,異地, 因業(yè)務全部轉包給分包 中間賺差價,收到同樣的建筑服務*機械租賃發(fā)票,預繳稅款時能填抵扣分包嗎? 分包單位也要預交嗎 如果不能抵扣豈不是這個項目 收到4個點稅
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內部承包協議的,要承擔9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的。現在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設新能源發(fā)電設備,和對方協商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經營資質,那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應該開什么票
固定資產的凈值是包含了預計凈殘值嗎?
個體戶交個人經營所得怎么交的 政策是啥 幾個點稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現開票出現藍色預警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預警呢?
固定資產的凈值是怎么計算出來的?
他們小規(guī)模 直接按1%開的
租賃業(yè)務 開票之前他們沒有選擇特定 業(yè)務不動產租賃 我們也可以抵扣么
這個字樣是沒有的
這張發(fā)票有問題,稅率錯了,應該是因為沒有選不動產租賃導致的,建議退回重開吧。稅率是5%。、 政策依據: 國家稅務總局公告2016年第16號公告《納稅人提供不動產經營租賃服務增值稅征收管理暫行辦法》第四條:小規(guī)模納稅人出租不動產,按照以下規(guī)定繳納增值稅: (一)單位和個體工商戶出租不動產(不含個體工商戶出租住房),按照5%的征收率計算應納稅額。個體工商戶出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算應納稅額。 不動產所在地與機構所在地不在同一縣(市、區(qū))的,納稅人應按照上述計稅方法向不動產所在地主管國稅機關預繳稅款,向機構所在地主管國稅機關申報納稅。 不動產所在地與機構所在地在同一縣(市、區(qū))的,納稅人應向機構所在地主管國稅機關申報納稅。 (二)其他個人出租不動產(不含住房),按5%的征收率計算應納稅額,向不動產所在地主管地稅機關申報納稅。其他個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算應納稅額,向不動產所在地主管地稅機關申報納稅。
現在是這樣的 這個發(fā)票重新開不了 我現在想知道我們能不能正常抵扣企業(yè)所得稅和增值稅,我們有沒有風險
不能正常抵扣,因為這是一張錯誤的發(fā)票。正確的發(fā)票應該和合同的內容完全對應上。