你好,同學(xué),可以在10月份全部抵扣
老師,咨詢一個問題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進項發(fā)票,忘記做退稅申報,只能在11月份進行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進項稅轉(zhuǎn)出嗎 老師分錄怎么寫
老師,您好,想問一下就是進項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,收到2個月的房租專票,我在做攤銷的時候可以將進項稅全額抵扣嗎?
老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應(yīng)該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進項稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進項發(fā)票嗎
老師,10月收到銷售方的紅字專票,之前已經(jīng)抵扣了進項稅額,那11月申報增值稅時需要將紅字發(fā)票上的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
我在11月和12月做攤銷的時候,只需攤銷不含稅部分,稅額部分就不考慮了哈?
對的,同學(xué),你的理解是對的