親愛的學(xué)員,你好。其實(shí)這邊建議當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月做退稅勾選,因?yàn)槎悇?wù)局這邊本來發(fā)票帶過來信息都要2個(gè)月左右,這樣更有時(shí)效性。
“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個(gè)問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報(bào)是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,開出了紅字信息表,10月份申報(bào)時(shí),會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
老師,咨詢一個(gè)問題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,咨詢一個(gè)問題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎 老師分錄怎么寫
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發(fā)票,進(jìn)做勾選確認(rèn), 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺(tái)已查詢不到信息,現(xiàn)在問,我要去做退稅申報(bào)了,如何處理之前紅沖的發(fā)票
我想問下,10月份報(bào)稅期認(rèn)證了一張7月份已經(jīng)做賬的的發(fā)票,7月份做賬的是分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 _福利費(fèi)700 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 700, 因?yàn)檫@個(gè)票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認(rèn)證并申報(bào)繳稅了,我想問下這個(gè)我該怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
運(yùn)營(yíng)公司a是縣級(jí)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校校園餐的運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)公司與教體局簽訂的有運(yùn)營(yíng)協(xié)議,每月月末學(xué)生向運(yùn)營(yíng)公司預(yù)交次月的餐費(fèi),運(yùn)營(yíng)公司組織食材供應(yīng)商為學(xué)校進(jìn)行食材配送,每月末運(yùn)營(yíng)公司跟食材供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算資金來源就是預(yù)收的餐費(fèi),這些餐費(fèi)中屬于城鎮(zhèn)學(xué)校的部分抽取5%的管理費(fèi)可以由運(yùn)營(yíng)公司自由支配,農(nóng)村學(xué)校預(yù)交餐費(fèi)部分不抽取管理費(fèi),但是有每人每頓中午餐5塊錢財(cái)政補(bǔ)助,財(cái)政補(bǔ)助和去掉5%的管理費(fèi)剩余資金全部要用到校園餐運(yùn)營(yíng)中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預(yù)收餐費(fèi)是否確認(rèn)為運(yùn)營(yíng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?2.收入繳納增值稅,是按照預(yù)收餐費(fèi)金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
10月,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸:銀行存款。 借:其他應(yīng)收款_應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(出口退稅)
11月網(wǎng)上正常做退稅申報(bào)就行。等實(shí)際收到退稅款的那個(gè)月,沖其他應(yīng)收款就行。 實(shí)際收到退稅款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)應(yīng)收款_應(yīng)收出口退稅款