你好,既然增值稅已經這么做了,這就不用再結轉了
一直糾結增值稅的結轉分錄,怎么做的都有,都不知道哪個是最正規(guī)的。 有的是1.2圖片 有的老師是3張圖片 我接手會計進項,銷項沒有結轉的過程,直接就是借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~未交增值稅
老師,我那個加計抵減10%.是12月份填的,分錄應該怎么做,我單位沒交過稅,一般進項大于銷項,不結轉,我這個加計抵減怎么做分錄,做到12還是1月
老師好,第一張圖是我把進項稅額憑證列舉了一個圖片,所有的進項稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進項稅額合計3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進項稅額結轉,這個摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結轉的分錄是要轉出嗎,我做的對嗎,借:進項稅額轉出 貸:進項稅額。(進來是在借方,轉出是在貸方。)是先進項稅額轉出再轉未見增值稅分錄是怎么樣的。這個進銷項稅的摘要,分錄怎么寫。這個圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達清楚了嗎
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結轉進項的分錄是這樣借:行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣:借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結轉進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師你好,之前沒有每個月結轉稅款,我想在11月份一起結轉,不知道要怎么做,圖片1.是八月份做過一筆這樣的分錄,圖片二,是每個月進項銷項,麻煩老師給寫個分錄
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
你要想結轉的話是不用這么做這樣的
我現(xiàn)在想把之前的一次性結轉,怎么寫分錄,數(shù)據怎么取數(shù),圖片一,是之前會計8月份做的賬
做賬這么做,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費/應交增值稅轉出未交增值稅
數(shù)據怎么取數(shù),
你看看余額表本期累計的進項稅額是多少?銷項稅額是多少就可以
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!