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您好,請(qǐng)教你個(gè)問題,我們公司今年是一般納稅人,現(xiàn)在要紅沖去年小規(guī)模時(shí)開具的發(fā)票,去年是免稅的,這個(gè)增值稅我應(yīng)該怎么申報(bào)?需要怎么填申報(bào)表?

2023-11-28 08:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-28 08:48

你好,因?yàn)楝F(xiàn)在是一般納稅人了,這種你不能自己填寫,只能去稅務(wù)局申報(bào)

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你好,因?yàn)楝F(xiàn)在是一般納稅人了,這種你不能自己填寫,只能去稅務(wù)局申報(bào)
2023-11-28
你好,去年是小規(guī)模,今年變成一般納稅人,現(xiàn)需要紅沖去年1個(gè)點(diǎn)的普票收入,可以1個(gè)點(diǎn)的專票
2022-06-09
你好,你紅充1%的重新開,也是1%的一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響的。
2022-07-18
你好 小規(guī)?;蛞话慵{稅人互轉(zhuǎn)后,有紅沖之前發(fā)票的特殊情況,增值稅暫時(shí)網(wǎng)上不支持申報(bào),需要去稅局大廳申報(bào)呢。
2021-06-10
對(duì)于小規(guī)模時(shí)期發(fā)票在一般納稅人時(shí)期紅沖并減去去年稅款的情況,若是普票且已納稅,可申請(qǐng)退稅或抵減以后稅額,具體依當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求操作;若是專票,要考慮沖減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄要根據(jù)紅沖發(fā)票類型(收入或成本等)分別處理。
2024-12-06
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